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收到,老師繳納社保的分錄,借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。還是直接借管理費用貸銀行存款???
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2024-07-08
以銀行存款發(fā)放上月應付職工薪酬,并按規(guī)定代扣職工個人所得稅18萬元,扣除已墊付職工房租12萬元,實發(fā)薪酬180萬元
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2021-02-01
在繳納社保的時候,借管理費用,貸應付職工薪酬–社會保險費。然后再借應付職工薪酬,借,其他應收,貸銀行存款。這樣可以嗎?
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2019-04-02
請問老師,在一般勞務報酬里給員工申報勞務報酬500—800元,需要通知他們個稅匯算清繳嗎?人員太多,沒清繳對公司有影響嗎?
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2021-04-27
我工資一個月到手8100,還有5000的勞務報酬,這5000的勞務報酬扣800的稅錢。一年就扣9600的稅錢,這些預交稅還會給我退一部分嗎?
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2022-11-24
老師,麻煩問一下,管理費用中的職工薪酬計入年報的哪張表?(我是小型微利企業(yè))和計入成本的職工薪酬的區(qū)別在哪?謝謝
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2022-03-30
"具體計算方式為:個人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等四項所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會算"
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2023-03-14
管理咨詢實賬中 業(yè)務12 付勞務費 12、12月12日,支付兼職老師報酬7500元,款項未付。 業(yè)務告訴是款項未支付,那么應該借:主營業(yè)務成本-勞務費7500 貸:其他應付款--兼職老師7500才對 但是做賬的時候又不是款項未付,課程本身有問題
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2016-03-15
應付薪酬的總額是不是應該是上報個所稅的總額?
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2019-02-13
勞務費每月3600元,為什么6月和7月到手的報酬不一樣呢?
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2021-07-30
你好,老師。我剛發(fā)現(xiàn)應付薪酬的明細帳不平,是我哪步少做了嗎。
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2019-10-09
裝飾工程公司工地臨時工人工資還用通過應付職工薪酬來計提嗎?可否直接入成本,支付?那會對交殘保金有影響嗎,因為人數(shù)挺多的
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2017-04-02
老師,我這么做對嗎? 我們這有人死了,然后一次性賠償了錢,我掛的 借 應付職工薪酬――福利 貸 銀行存款
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2019-10-28
我們這個月現(xiàn)在利潤是14萬多,我想把利潤控制在45000左右,那我能不能做一個分錄,借:制造費用-工資 10萬 貸:應付職工薪酬10萬就是他的工資
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2018-12-30
老師好!3月份計提工資的時候貸 應付職工薪酬寫成現(xiàn)金,后面發(fā)放又做了一次,現(xiàn)金多付了一次,還怎么調(diào)回來?
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2019-06-27
老師,我想問一下,公司職工的社會保險記入哪個科目?不是應付職工薪酬里嗎?
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2016-06-25
在2016年年結(jié)時,有科目:應付職工薪酬、應交稅費的余額都搞錯了,現(xiàn)在能怎么辦呢?
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2017-05-12
上個月計提過社保了,本月社保的錢已經(jīng)繳納過了,有些單位規(guī)定員工未滿一個月提前離職的,需繳納部分的公家部分社保,分錄是不是借:庫存現(xiàn)金 貸:應付職工薪酬—社保借:應付職工薪酬—社保 貸:(損益科目)還是直接沖損益科目借:庫存現(xiàn)金 貸:(損益科目)
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2017-09-02
企業(yè)的福利費現(xiàn)在不計提了,那我為施工服務的管理人員的餐費是不是可以走到福利費中分錄為借:工程施工-某項目貸:應付職工薪酬-職工福利
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2017-01-11
請問老師,付殘保金,用上年單位平均工資是找應付職工薪酬這個科目嗎?也就是說用應發(fā)工資嗎?
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2019-11-24