亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

1,借:在建工程-某工程-627.5萬元 貸:銀行存款-462.5萬元 應(yīng)付賬款-165.萬元 2,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元 貸:在建工程-某工程627.5萬元 應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-某工程暫估款372.5萬元 借:專項(xiàng)儲備-安全費(fèi)用-1000萬元 貸:累計(jì)折舊-房屋-1000萬元 (暫估入賬) 3,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元(負(fù)數(shù))專項(xiàng)儲備-安全費(fèi)用-1000萬元(負(fù)數(shù))貸:累計(jì)折舊-房屋-1000萬元(負(fù)數(shù)) 借:固定資產(chǎn)-房屋-6529734.66元 應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-某工程暫3385450元 其他應(yīng)收款-某工程暫估款84815.
8/244
2023-12-13
行政單位處置一批無牌車輛,通過折舊,尚有凈值。通過公開拍賣的方式進(jìn)行處置,拍賣收入在支付完評估費(fèi)后,全部上繳財(cái)政。請問,怎樣進(jìn)行會計(jì)分錄?
2/503
2024-01-05
你好,建筑勞務(wù)公司支付的人工費(fèi)沒有發(fā)票怎么暫估入賬
1/608
2023-01-13
老師,你好,當(dāng)月購入的原材料,發(fā)票沒到,我暫估入賬,是按照合同價(jià)入賬的,當(dāng)月已經(jīng)領(lǐng)用,下個(gè)月才來發(fā)票,發(fā)票金額和入賬的金額是不一致的,請問領(lǐng)用的原材料怎么做調(diào)整?
1/753
2020-07-05
老師,12月13日收到材料專票,12月底開出銷項(xiàng)專票,現(xiàn)在1月發(fā)現(xiàn)名稱開錯了,如果退回去沖紅重開發(fā)票 12月做賬材料暫估可以的嗎?涉及跨年度有沒有影響?
1/900
2018-01-04
老師,你幫我看看這項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做分錄。員工從公司借款購買材料,材料暫估入庫,發(fā)票未到,下月初發(fā)票收回。這筆業(yè)務(wù)要做幾個(gè)分錄,能詳細(xì)些告訴我嗎,謝謝老師
1/617
2020-07-19
您好! 我想問下2020年收到原材料實(shí)物在賬面做了暫估入賬,變成了成本?,F(xiàn)在2022年收到了發(fā)票能夠認(rèn)證增值稅嗎?會不會影響報(bào)稅增值稅或者所得稅
1/526
2022-01-19
企業(yè)籌建期間可研報(bào)告、評估費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)是否能作為基本建設(shè)作為固定資產(chǎn)?
1/1686
2016-07-08
老師我問一下,采購原材料。付款貨也到了。但是發(fā)票沒到。這樣還暫估入賬嗎?
1/551
2017-07-11
1-11月庫存暫估,當(dāng)月都已銷售并結(jié)轉(zhuǎn),12月發(fā)票到了,12月沒有銷售,現(xiàn)在是暫估成本大于發(fā)票成本,這種情況帳務(wù)怎么處理?
1/328
2019-01-04
錢付了,原材料到了,也在用,可發(fā)票沒到.1借:暫估入庫。貸:銀行存款。2領(lǐng)用時(shí),借:生產(chǎn)成本。貸:暫估入庫。是嗎?如果發(fā)票到了呢?
3/523
2018-11-09
老師,19年12月暫估了一筆費(fèi)用在管理費(fèi)用中。2020年2月份來票了,我把暫估沖掉了,按票重新做了費(fèi)用,這個(gè)算19年還是20年
1/426
2020-11-17
對于選項(xiàng)c,已計(jì)入前期損益研究與開發(fā)費(fèi)用,是計(jì)入管理費(fèi)用是吧,假設(shè)計(jì)入成本,是什么后果,是不是高估資產(chǎn)?高估利潤?
1/822
2017-07-08
公司每月電費(fèi)票都是次月才開來,我基本上都是暫估,12月份的又是2O22年1月才開,12月的還是暫估嗎?對所得稅有影響嗎?
1/465
2022-01-07
請問老師,今年做了一筆沖2019年暫估的分錄,匯算清繳已過,現(xiàn)在沖暫估的產(chǎn)品發(fā)生退貨,并收到對方紅字發(fā)票,該如何入賬
1/702
2020-07-30
如何用知識產(chǎn)權(quán)評估來做實(shí)繳?對方以無形資產(chǎn)入股我們公司,我們應(yīng)該如何入職阿,是不是應(yīng)該要找個(gè)第三方評估價(jià)值
1/907
2020-10-21
你好,老師,預(yù)付了一筆水電費(fèi),發(fā)票未開,想暫估,預(yù)付時(shí):借:預(yù)付 貸:銀行。暫估時(shí)直接接:借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付行嗎,沒有預(yù)提科目
1/374
2021-12-29
老師,只有評估增值的部分才會影響凈利潤,比如存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的評估增值,在合并報(bào)表時(shí)才需要調(diào)整凈利潤嗎?
2/2940
2021-08-23
就是固定資產(chǎn)評估增值部分入賬,但是不能計(jì)提折舊是吧!固定資產(chǎn)評估增值部分入賬,需要提遞延所得稅負(fù)責(zé),交所得稅嗎?
1/2021
2019-05-14
委托別人加工費(fèi)專票沒有收到,要過2個(gè)月才開,我現(xiàn)在做賬,暫估委托加工物資-人工費(fèi),收到票沖暫估,整個(gè)過程怎么做啊
1/1749
2019-11-27