亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

應付賬款與暫估入賬怎么調(diào)整,如何看明細賬調(diào)整
1/1520
2022-05-26
收到的發(fā)票金額小于暫估入賬的金額(未開全)該如何做分錄?
1/2171
2018-04-11
老師,我們是商超行業(yè)。10月才開業(yè),很多商品都是暫估入賬,但是供應商也開了一部分發(fā)票,開票的只有一小部分,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)???是以暫估的結(jié)轉(zhuǎn)還是開票的結(jié)轉(zhuǎn)?
1/909
2019-11-02
請問建筑勞務(wù)公司在什么樣的情況下可以暫估材料成本,抵扣所得稅
1/803
2022-03-23
3月份的成本進項票等到了四月份才開回來,那3月份是不是成本得暫估入賬,不然利潤總額就很多,暫估入賬需要什么憑證嗎
1/613
2020-04-19
本月暫估材料款,下個月發(fā)票到了,重新做一張一樣的負數(shù)憑證紅沖,然后在按發(fā)票金額做賬嗎
3/844
2020-07-02
你好 企業(yè)是開發(fā)房地產(chǎn)企業(yè) 其中付的土地評估費 這個費用的目的是為了讓評估公司提出相關(guān)風險好防范建議及合理建議 最終編制并出具可行性研究報告 這個費用要怎么做分錄?
1/806
2020-08-11
由于我們公司剛投產(chǎn),導致我們的原材料進項不足,我們就先暫估入賬,分錄是:借,原材料 貸,應付賬款-A公司 現(xiàn)在我們有票進來是B公司的,那我們需要怎么沖減?
1/902
2016-07-30
【多選題】下列關(guān)于外購固定資產(chǎn)的初始計量說法正確的有( )。 A、外購需要安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備領(lǐng)用的原材料應當按照其市場價格計入固定資產(chǎn)的入賬價值 B、外購大型生產(chǎn)設(shè)備的入賬價值應當扣除運輸途中發(fā)生的零件毀損損失 C、從國外進口的先進儀器交納的關(guān)稅應當計入其入賬價值 D、從某破產(chǎn)企業(yè)購入沒有市場價格的固定資產(chǎn),外聘評估人員的評估費用計入當期損益 【希望老師能給出答案并對選項做出解釋,謝謝】
6/3507
2020-05-07
公司新建廠房,開了專用發(fā)票,測量費,造價咨詢費、評估費進項是否能抵扣
1/1254
2018-01-13
長期股權(quán)投資,不形成合并的,初始成本就是支付對價的公允價值+直接相關(guān)費用。這個直接相關(guān)費用是包含審計法律評估費的嗎?
1/1819
2017-07-28
審計費和評估費什么時候計入管理費用,什么時候計入成本?為什么書上說計入管理費用,這里卻計入了成本?
1/3089
2019-07-12
實操課,浩博電子有限公司第20道憑證里面應付賬款_暫估入賬,怎么做
1/779
2020-04-29
老師,你好,我們是混凝土行業(yè)。收到水泥發(fā)貨單共計100噸,沒有發(fā)票,但是已經(jīng)暫估入賬。后期對方開發(fā)票來只有80噸的發(fā)票,剩下20噸要下個季度才能開票。我暫估入賬的那一筆可以部分紅沖嗎?
6/725
2021-07-20
老師,工程款已開票確認收入,但成本票沒到,怎么處理?暫估入賬?
1/2176
2022-03-29
我們公司與機械租賃公司簽訂了租賃合同!應該支付對方100多萬的機械租賃費!因為對方要元月份才能開出發(fā)票!為了不影響今年的成本核算按照權(quán)責發(fā)生制的原則我可不可以按雙方簽認的機械使用費的金額暫估入賬!2018年1月對方發(fā)票開出來后我們在調(diào)整!還是說我今年必須先預付必須取得發(fā)票?
1/994
2017-12-23
2019年匯算清繳我還沒有辦理,1.2019年我有一個員工的工資要去除,但是平時我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了如何處理老師,2.2019年暫估材料票到了多出了幾萬怎么處理?具體憑證怎么做?
1/254
2020-05-07
老師辛苦了,我咨詢一個暫估入賬的問題,我單位每月收到貨物后都有銷貨單并且銷貨單上的價格是發(fā)票價,發(fā)票有時會幾個月之后才會收到。我能否在收到貨物當月做“貸:應付賬款-暫估價格”次月不沖銷,等到幾月后收到發(fā)票后再直接“借:應付賬款-暫估價格 貸:應付賬款”這樣處理。
1/372
2020-01-11
2018年做了暫估入賬洗毛加工費,2019年匯算清繳時未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理。后續(xù)業(yè)不會收到發(fā)票,2019年的賬務(wù)應該怎么處理
2/787
2019-09-17
一般納稅人公司,4-5月份房租已暫估入賬:借:管理費用-房租 貸:應付賬款 : 6月份房租也已做費用入賬:借 管理費用-房租 貸-應付賬款 7月底繳納4月-10月的房租及押金,發(fā)票還未收到,此時發(fā)現(xiàn)前期的房租應付賬款二級科目的收款方錯誤,賬務(wù)如何處理?
2/139
2023-07-31