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企業(yè)是園林性質(zhì)的企業(yè),現(xiàn)收購苗木時,對方給開具了增值稅免稅發(fā)票,這是能不能抵扣
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2018-07-13
老師,想請問一下,有哪些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額不能抵扣???老師能給總結(jié)一下嗎?謝謝
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2019-11-15
老師,我這邊收到一張機械發(fā)票,是購買設(shè)備的,這種發(fā)票可以用吧?我這是小規(guī)模不能抵扣,那抵扣聯(lián)是不是自己保存好就行了 不用做原始憑證了吧
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2019-12-31
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)本來不能抵扣進(jìn)項,后來改變用途可以抵扣了,那么這些改變用途的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的凈值里面含有增值稅嗎
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2019-08-25
老師,增值稅留抵扣是一直有效的嗎,上一年的留抵扣是不是今年就可以抵扣?這個月的留抵扣是不是下個月就可以進(jìn)行?
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2019-04-21
老師你好,但是我不明白的是離岸價格是銷售價格,但是計算退口退稅能退多少的進(jìn)項啊,為什么不能抵扣就是按照離岸價格,這一個我是想不通的,而且聽朱勇老師的課程是不能抵扣的稅額在分錄上應(yīng)該做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出啊
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2016-11-30
公司有兩款產(chǎn)品 一款在淘寶上賣一款在天貓上賣,淘寶賣東西是不用開票給買家的,現(xiàn)在這兩款進(jìn)貨供應(yīng)商都給我們開專票,問 在淘寶上賣的這款產(chǎn)品進(jìn)項專票是否能抵扣,如不能抵扣是不是進(jìn)項專票不能做賬?
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2017-06-23
老師:想問下我們是一般納稅人,開了房屋租賃發(fā)票價稅合計156萬,可是簽了個合同,把日期改到2016年4月之前,申請的5個點的簡易征收,現(xiàn)在進(jìn)項的稅額是8萬多,銷項是7萬多,不能抵扣。如果是11%的話是能夠抵扣的,交1萬元的稅額?,F(xiàn)在5%的話怎么也不能抵扣,能不能把5%的稅額放增值稅的報稅的主表中的減免7萬的稅額
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2016-11-11
我想問一下我們賬上還有五十幾萬的進(jìn)項稅沒有抵扣,電子稅務(wù)局里面也能查到,但是我申報增值稅的時候那個應(yīng)抵扣稅額合計才七萬多,這個是什么原因呢?應(yīng)抵扣不是應(yīng)該是等于未抵扣的合計嗎?
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2024-07-21
是一般納稅人,是酒水行業(yè)的。別人給開進(jìn)項票也必須是酒水的可以抵扣嗎?別的類別的能收嗎能抵扣嗎?同理,一個保險公司在這里買酒,他要開專票,就算開了專票他能抵扣嗎?
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2018-09-22
怎么區(qū)分的簡易計稅方法的應(yīng)納稅額,是指按照銷售額和增值稅征收率計算的增值稅額,不得抵扣進(jìn)項稅額?! ?yīng)納稅額計算公式:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計稅方法計稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計算應(yīng)納稅額。
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2018-11-20
老師好,一客戶為出口貿(mào)易公司,要求我們這樣配合他,開票系統(tǒng)去年十月升級后,出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額,升級前是逐條信息手工指定入庫系統(tǒng)對碰,升級后是手工指定匯總?cè)霂煜到y(tǒng)自動對碰。但截至今年一月,貿(mào)易公司的退稅系統(tǒng)一直沒有收到進(jìn)項稅額退稅額的交叉信息,也找稅局有關(guān)方面人員查詢并要求給予處理,但因數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不能修改操作,所以貿(mào)易公司要求我們開紅字發(fā)票,把四個月的出口貨物發(fā)票沖了,再開藍(lán)字發(fā)票重新辦退稅。他們會一起開出紅字發(fā)票通知單給我們,我們按紅字發(fā)票通知單一份份照開紅、藍(lán)字發(fā)票。請問老師,這樣操作對我司有什么問題和風(fēng)險嗎?
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2020-03-09
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),我們公司越來越好,每個月營業(yè)額都超過了三十萬,我是不是要申請為一般納稅人好一點呢,申請為一般納稅人以后是不是,普票我們就不能進(jìn)行抵扣銷項了,只能開具專票的才能抵扣呢
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2020-05-05
建筑行業(yè)合同簽訂日期是17年屬于老項目嗎?現(xiàn)在甲方說開3個點的專票過去,我們開出去這次是不是進(jìn)項不可以抵扣這筆開出去的銷項?客戶收到我們這筆專票能不能抵扣,還是說只能開普票給他們
5/1416
2021-07-23
老師我想問一下這個用于個人家庭的到底能不能扣呢上面說的不能扣,下面說40%能扣,如果有單選題是選能扣還是不能扣呢
1/669
2022-11-10
請問老師,一般納稅人收到的專票抵扣聯(lián),是不是都可以抵扣,抵扣完的這些抵扣聯(lián),怎么處理?謝謝
1/2028
2019-07-15
比如11月需要繳納的增值稅是2000,但是上期留抵稅額是5000,我能不能在申報11月增值稅的時候,選擇抵扣1500,從而繳納500的增值稅呢?(因為想交點稅,前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅比較多,留抵稅額比較大)
1/1046
2017-12-15
老師,新企業(yè),一般納稅人,第一次買手機當(dāng)作辦公公用的,可以抵扣吧,然后我看抵扣選項里面沒有這張手機的票,是對方還沒有上傳成功吧,不是因為不能低扣,所以不顯示吧
6/297
2020-05-08
您好,進(jìn)行票認(rèn)證抵扣勾選那一欄選發(fā)票抵扣勾選還是不抵扣勾選,謝謝
1/1965
2019-10-30
招待費有進(jìn)項稅抵不抵扣
1/775
2018-10-09