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稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),抵扣增值稅的分錄怎么做
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2019-03-20
目前加油 增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣嗎
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2019-05-17
建筑工程款11%得增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎 如果可以抵得話,如何抵?
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2017-12-14
營(yíng)改增后 醫(yī)院也需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-06-27
老師你好,我的商業(yè)承兌匯票逾期后追索上手,如果他戶上有款可以自動(dòng)扣么
1/2022
2021-11-30
防偽稅控全額抵扣,現(xiàn)在沒(méi)有銷售,沒(méi)有應(yīng)納稅額。賬務(wù)怎么處理。1 填申報(bào)表后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)820 貸:管理費(fèi)用 8202然后到有銷項(xiàng)了,抵減了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)820問(wèn)題一:是這樣嗎?問(wèn)題二:這兩個(gè)階段的分錄,有什么做為原始憑證?
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2017-02-10
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。增值稅做進(jìn)項(xiàng)抵扣,在什么價(jià)格情況下,能確定是抵稅合適,還是全額繳稅合適?應(yīng)該有個(gè)公式我忘了
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2018-10-27
老師好!我上個(gè)月提交了“適用加計(jì)抵減政策的生明”,銷售額計(jì)算期是18年5月—19年4月,稅局說(shuō)上月提交這月享受,我這個(gè)月增值稅申報(bào)是不是要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)?
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2019-06-03
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額10萬(wàn)已認(rèn)證,銷售出去5萬(wàn),余5萬(wàn)未銷售。申報(bào)增值稅時(shí),未銷售的5萬(wàn)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表?
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2019-12-09
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業(yè)所得稅是用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能是專票 普票只能作為成本發(fā)票)只能所得稅稅前扣除。那取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票普票 這個(gè)是怎么來(lái)抵稅呢?
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2023-03-21
詳示規(guī)范的增值稅發(fā)票從取得、認(rèn)證、待抵扣、轉(zhuǎn)銷的核算流程。各企業(yè)實(shí)際操作不一,1.有的在進(jìn)項(xiàng)取得增值稅發(fā)票時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;相關(guān)科目;認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額;抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;2.有的在進(jìn)項(xiàng)取得增值稅發(fā)票時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:相關(guān)科目,期末計(jì)算進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),確定應(yīng)交稅額。使用哪一種核算流程更好?
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2019-02-19
財(cái)務(wù)報(bào)告分析里未抵扣增值稅增加不少說(shuō)明什么問(wèn)題?
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2019-10-20
請(qǐng)問(wèn)下,你知道購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)分兩年抵扣,分錄怎么寫(xiě)嗎?:固定資產(chǎn)100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 貸銀行存款 抵扣剩余部分時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 是這樣嗎
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2016-08-01
就是9月份領(lǐng)購(gòu)了一個(gè)金稅盤(pán),航天開(kāi)的發(fā)票是電子普票,說(shuō)是可以全額抵扣的,會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào)要如何做?
1/665
2018-10-11
老師你好!建筑公司 建筑項(xiàng)目為3%稅點(diǎn)的 老項(xiàng)目 因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束 已給甲方開(kāi)發(fā)票 但是 成本分包發(fā)票下個(gè)月能取得 簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收 抵扣,我這個(gè)月分包發(fā)票沒(méi)來(lái)的增值稅抵扣稅款先繳納 下個(gè)月分包發(fā)票來(lái)是不是可以申請(qǐng)退稅 ,或者 下個(gè)月的分包發(fā)票來(lái)抵扣增值稅稅款 抵扣到別的B項(xiàng)目上。
1/1107
2018-10-24
代開(kāi)增值稅專用發(fā)票不用與抵扣是犯罪嗎
1/523
2016-03-03
房屋租金的增值稅專用發(fā)票能不能抵扣的?
1/524
2017-03-23
增值稅專票丟失了怎么辦,還沒(méi)有抵扣認(rèn)證
2/317
2019-11-07
住宿費(fèi)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
1/616
2017-06-06
老師,稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅,怎么做分錄了?
1/652
2019-10-23