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老師,你好!請(qǐng)問有哪些期間費(fèi)用開增值稅專用發(fā)票也不能抵扣增值稅的呢?謝謝!
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2019-06-20
老師我四月份收到的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月已在增值稅綜合平臺(tái)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問我增值稅副表二在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,下面的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填還是在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填列抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
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2021-10-12
1-2月份增值稅5萬沒有交,現(xiàn)在有抵扣發(fā)票4萬,可以放在這個(gè)月把增值稅抵扣掉嗎?公司是注冊(cè)地是海南,承包工程在廣東
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2019-03-22
如果為了完善增值稅抵扣鏈條,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)貨物,開具13%稅率的專票給一般納稅人抵扣,會(huì)影響征收的增值稅稅額嗎?
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2021-12-11
公司在合作社購(gòu)買了苗木一百萬,對(duì)方開的免稅普票,可以抵扣增值稅嗎?可以抵扣的話,怎么填增值稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2023-02-13
籌建期間購(gòu)進(jìn)貨物,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒有銷項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”
1/822
2018-06-13
記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)的,進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣?如果之前全部抵扣了怎么辦
1/976
2020-10-10
老師您好:我們收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票還沒抵扣對(duì)方已經(jīng)注銷,是否影響我們抵扣呢?
1/1254
2020-06-09
老師,增值稅專票紅沖之后,之前給購(gòu)買方抵扣聯(lián)是不是應(yīng)該要回來呀?購(gòu)買方?jīng)]有抵扣
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2021-05-26
老師,增值稅開票人 可不可以是公司法人
2/1883
2018-12-19
老師2019年6月4日,甲公司購(gòu)進(jìn)一棟辦公樓并于當(dāng)月投入使用,6月25日,納稅人取得該大樓的增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證相符,專用發(fā)票注明的價(jià)款為800000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為72000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付,不考慮其他相關(guān)因素。下列說法中正確的是2019年度可抵扣的增值稅為72000元,第一年不是只能抵扣60%嗎?
1/2672
2019-09-06
沒開票,沒有進(jìn)項(xiàng)票勾選,那么增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作
2/487
2022-03-04
開外經(jīng)證預(yù)繳的增值稅可以抵扣嗎。比如外經(jīng)證預(yù)繳的稅費(fèi)是2%,我開專票稅率是9%。那我可以用這2%來抵扣只叫7%的增值稅嗎
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2022-04-21
如果福利費(fèi)與其他費(fèi)用開在同一張發(fā)票上,福利費(fèi)對(duì)應(yīng)的部分增值稅不能抵扣,那么其他費(fèi)用對(duì)應(yīng)的部分增值稅是否可以抵扣?
1/846
2018-08-15
稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)支付時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。抵減應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用。是否還需要做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅款)。最后一個(gè)分錄是否要做,或是否正確?
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2019-05-31
外購(gòu)商品作為樣品的進(jìn)項(xiàng)稅,這是為了開發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng),更新企業(yè)新技術(shù)有關(guān)的,新增值稅暫行條例規(guī)定允許抵扣其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問一下法律具體出處
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2018-06-04
我在今年2月份以前開具的發(fā)票被發(fā)現(xiàn)存在問題,請(qǐng)問稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰時(shí)應(yīng)該用舊的還是新的發(fā)票管理辦法進(jìn)行處罰?謝謝
1/934
2017-06-30
抵減280元增值稅,分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)280,貸管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎?為什么增值稅不平啊,借方有280元,這是怎么回事
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2018-10-05
老師 問下 火車票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅費(fèi)100 貸現(xiàn)金100 2.借差旅費(fèi) -8.26 貸 應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)、如果增值稅銷項(xiàng) 600 進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸 應(yīng)交稅金/未交增值稅 500 等繳納時(shí)候 借 應(yīng)交未交增值稅/未交增值稅500 貸銀行494.74 貸其他收益 8.26
1/284
2023-03-23
紙質(zhì)的車輛通行費(fèi)專用票據(jù)可以用于進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎?但是公司的固定資產(chǎn)并沒有汽車
1/580
2019-09-02