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老師,增值稅開票人 可不可以是公司法人
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2018-12-19
老師,我們有幾張用于員工集體福利的進項專票無法抵扣,但是這幾張專票的進項會一直掛在抵扣系統(tǒng)里,如果在抵扣系統(tǒng)里面提交了,然后再在增值稅報表里面做進項轉出,但是具體是要填在哪里呢?
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2022-11-02
老師,公司購買團險如果可以抵扣,作管理費用-保險,貸:銀行,分錄對嗎?還需要計提嗎?
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2023-03-03
稅控設備技術維護費支付時:借:管理費用,貸:銀行存款。抵減應納稅額:借:應交稅費~應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用。是否還需要做如下結轉分錄?借:應交稅費~未交增值稅,貸:應交稅費~應交增值稅(減免稅款)。最后一個分錄是否要做,或是否正確?
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2019-05-31
攜程代購的機票,開的是電子普通發(fā)票,這個發(fā)票可以抵扣增值稅么? 內容是*經紀代理服務*代訂機票產品,如圖
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2020-12-10
紙質的車輛通行費專用票據可以用于進項抵扣增值稅嗎?但是公司的固定資產并沒有汽車
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2019-09-02
銷貨方以銀行存款支付的代墊運費,取得的增值稅專用發(fā)票可以做為銷貨方的進項抵扣嗎
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2021-05-16
收到勞務派遣單位開出的增值稅專票發(fā)票可以抵扣進項嗎
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2018-07-13
你好,請問機票上沒有燃油費用,這張機票可以抵扣增值稅嗎
1/2016
2019-11-13
滴滴打車取得的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進項嗎?公司抬頭,未注明旅客身份信息的發(fā)票。請問是計算抵扣還是認證抵扣?
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2019-09-24
老師,可以抵扣增值稅的專票是只要跟你跟別人開的專票上面的稅率一樣就可以抵扣還是要項目名稱跟稅率一樣才能抵扣
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2022-01-15
、1,/某企業(yè)材料采用計劃成本核算,2019年10月份材料采購業(yè)務資料如下(假定不考慮運費增值稅抵扣問題): (1) 6日,采購A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款210 000元,增值稅稅額27 300元,款項尚未付,材料運到并驗收入庫另用銀行存款支付運雜費2000元。計劃成本為220 000元。 (2) 20日,采購B材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款50000元,增值稅稅額6500元,對方代墊運雜費2 000元,款項用銀行存款支付,材料尚未運到。 (3) 28日,收到C材料批,結算憑證未到,以200 000元的計劃成本暫估入庫。要求:根據上述經濟業(yè)務編制相關會計分錄。
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2023-03-23
1.某企業(yè)材料采用計劃成本核算,2019年10月份材料采購業(yè)務資料如下(假定不考慮運費增值稅抵扣問題): (1)6日,采購A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款210000元,增值稅稅額27300元,款項尚未付,材料運到并驗收入庫,另用銀行存款支付運雜費2000元。計劃成本為220000元。 (2)20日,采購B材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款50000元,增值稅稅額6500元,對方代墊運雜費2000元,款項用銀行存款支付,材料尚未運到。 (3)28日,收到C材料一批,結算憑證未到,以200000元的計劃成本暫估入庫。 要求:根據上述經濟業(yè)務編制相關會計分錄。
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2023-05-09
購買原材料收到發(fā)票沒有認證,借:原材料1000 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 月底我認證了發(fā)票借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 認證了沒有抵扣,留底。這樣分錄正確嗎
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2018-11-27
老師我四月份收到的進項票,這個月已在增值稅綜合平臺認證抵扣了,請問我增值稅副表二在申報抵扣的進項稅額,下面的本期認證相符且本期申報抵扣填還是在前期認證相符且本期申報抵扣填列抵扣的進項稅額呢
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2021-10-12
請問高速公路通用機打發(fā)票抵扣增值稅進項稅額,在增值稅申報表上如何填寫
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2020-01-08
一般納稅人,購進是的增值稅沒有說是專用發(fā)票,只寫了增值稅,這樣能不能抵扣?
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2022-04-04
貿易型企業(yè),開了增值稅的進項專票,如果退稅不成功,可以抵扣內銷的增值稅嗎?
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2022-02-24
這個月給供應商開了張已抵扣紅字發(fā)票,對方又把正確的發(fā)票開來了,這個月增值稅怎么處理,新開來發(fā)票用抵扣嗎,原來退票是不是要進項稅額轉出,求分錄
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2019-03-18
公司是食品企業(yè)支付給其他公司的垃圾處理費,取得增值稅專用發(fā)票,進項稅可以抵扣嗎?
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2019-10-09