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680帶票購進(jìn),590不帶票銷售,有利潤嗎?計(jì)算過程是什么?
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2019-01-02
什么是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,都是誰開的
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2019-06-12
普通發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的存根聯(lián)怎么保存
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2020-02-25
我們是汽車銷售,但是沒開票,票都是4S店開,怎么報(bào)稅
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2022-05-10
20年未確認(rèn)銷售,也未開票,今年要補(bǔ)開票,怎么操作???
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2021-04-26
房地產(chǎn)業(yè)都能開什么發(fā)票,只能開銷售房屋的發(fā)票么
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2017-06-15
請問老師,購進(jìn)貨物可以開普票嗎?銷售開專票可以嗎?
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2020-06-15
電氣公司,有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)>開票金額*5%時(shí):稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)小于等于開票金額*5%時(shí):稅金=銷售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請問5%,1.15,1.03%,5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的?
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2018-12-04
老師,我上班的這是一個(gè)設(shè)備銷售公司(其實(shí)是一個(gè)生產(chǎn)制造塑料機(jī)子的公司)辦營業(yè)執(zhí)照時(shí)辦的是銷售機(jī)子,現(xiàn)在要開銷售普票,我想問的是,是不是先有購過,在銷售,從哪弄購進(jìn)發(fā)票去,
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2024-04-27
報(bào)稅時(shí)填寫了稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,跳出了本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對(duì)應(yīng)填寫在第十欄這些信息,但是我沒有其他的收入了,只開了這一個(gè)票,這該怎么填?
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2020-04-14
老師好:我單位是一般納稅人,是銷售汽車的,2021年12月開出一臺(tái)車的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,現(xiàn)在這臺(tái)車要退回,我2022.1.1紅沖了,然后再開出相同金額的增值稅專用發(fā)票,這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了?
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2022-01-01
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
小規(guī)模,一個(gè)季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì) 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬和電信費(fèi)5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì)20萬 元?
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2019-04-18
去年有1筆銷售100萬,稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒有收款,也沒有開發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲叶悇?wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開票收款了,按6%稅率開票,不含稅銷售額94.33萬,銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
一張紅字銷售發(fā)票,貸方紅字銷售額48543.69,增值稅1456.31,借方紅字應(yīng)收賬款50000。請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-12-12
老師,我的發(fā)票匯總里面有貨物及勞務(wù)不含稅銷售額1萬,但是在申報(bào)表里面這1萬出不來,是什么情況
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2021-10-13
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購價(jià)開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
月銷售額10萬元,季度銷售額30萬以下(含本數(shù))免增值稅,指的是不含稅銷售額,換算成含稅銷售額,30/(1-3%)=30.9278萬元。如果我公司一月開票20萬,二月到三月開票10萬是不是能全部免增值稅??還是一定要月銷售額10萬元以下。
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2019-01-24