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收到,老師繳納社保的分錄,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。還是直接借管理費用貸銀行存款???
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2024-07-08
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
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2023-03-13
預(yù)繳時勞務(wù)報酬,稿酬,特務(wù)權(quán)使用費不扣減捐贈支出,匯總繳納時15400?另外工資的捐贈支出是預(yù)繳時扣除還是清算時扣除?
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2021-10-11
以銀行存款發(fā)放上月應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣職工個人所得稅18萬元,扣除已墊付職工房租12萬元,實發(fā)薪酬180萬元
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2021-02-01
我工資一個月到手8100,還有5000的勞務(wù)報酬,這5000的勞務(wù)報酬扣800的稅錢。一年就扣9600的稅錢,這些預(yù)交稅還會給我退一部分嗎?
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2022-11-24
1.計提工資  借:××費用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2 計提社保(企業(yè)部分)  借:××費用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3 次月發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬——工資    貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)      應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅      庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金   4 上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
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2017-08-08
你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用本年累計是500元,應(yīng)付職薪酬-辭退福利是62300元,應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計是93593268.64,這3個明細科目是應(yīng)付職工薪酬的明細賬目,請問一下,這3個明細科目分別填寫的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
計提當月工資和社保: 借:管理費用-工資13500(應(yīng)發(fā)數(shù)) 社保3260.77(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬工資13500 應(yīng)付職工薪酬社保3260.77 支付上月工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資3500(實發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款13500(由于上月沒有社保) 支付本月社保: 借:應(yīng)付職工薪酬3260.77 其他應(yīng)收款-社保(個人)968.24 貸:銀行存款3260.77(這里有個差額是怎么回事?)
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2022-02-12
老師,您好!題目如下:當期應(yīng)付工資為10000元(均為管理部門) 要代扣代繳個稅200元 交納社保金300元(個人交100,公司交200)交納公積金200(各人和公司各交100),計提時: 借:管理費用-職工薪酬-10300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-10000 應(yīng)付職工薪酬-社保-200 應(yīng)付職工薪酬-公積金-100,發(fā)放時要怎么做詳細分錄?
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2017-01-14
按照現(xiàn)在新的會計準則,工會經(jīng)費入賬,需要計提嗎。賬務(wù)處理1計提.借:管理費用--工會經(jīng)費。貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,,,,,,,, ,2繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸:銀行存款。。。。 3收到工會返還時,借:銀行存款。貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。。。。。 4專款專用時,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。貸:銀行存款這樣對嗎、
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2017-12-19
你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用本年累計是500元,應(yīng)付職薪酬-辭退福利是62300元,應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計是93593268.64,這3個明細科目是應(yīng)付職工薪酬的明細賬目,請問一下,這3個明細科目分別填寫的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
緊縮的營運資本持有政策要求企業(yè)在一定的銷售水平上保持( )的營運資金持有量,這種政策的特點是( )。 ?A.較多;報酬高,風(fēng)險大 ?B.較多;報酬低,風(fēng)險小 ?C.較??;報酬高,風(fēng)險大 ?D.較少;報酬低,風(fēng)險小 2 . 信用條件為“2/10,N/30”時,預(yù)計有40%的客戶選擇現(xiàn)金折扣優(yōu)惠,則平均收賬期為( )。 ?A.16 ?B.28 ?C.26 ?D.22
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2021-06-24
請問老師,用于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎 借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅-156 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-156 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-156 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356 貸:銀行存款-1356
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2020-08-26
您好老師,我們這邊社保局是當月扣當月的社保費,能幫我看看做的分錄有沒有問題?應(yīng)付職工薪酬-社保是包含單位和個人的嗎?
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2019-08-22
請問老師,我這邊是新開辦的公司,目前還不知道工資多少??梢粤孪炔挥嬏峁べY么,這個月發(fā)放的時候再計入應(yīng)付職工薪酬?
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2019-07-05
在計提工資時,應(yīng)付職工薪酬下面顯示余額40是哪里有問題嗎
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2021-08-13
老師,工資直接做借,生產(chǎn)成本,貸現(xiàn)金,不計提應(yīng)付職工薪酬是不對的。
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2016-01-15
為什么中間還會出現(xiàn)一個借生產(chǎn)成本分桌子和椅子,然后貸是應(yīng)付職工薪酬?
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2020-06-04
社保部分,個人繳的那部分公司先付,支后從應(yīng)付職工薪酬里扣掉,這種情況怎么做賬,先借:其它應(yīng)收款 貸:銀存,然后:借:從應(yīng)付職工薪酬,貸:其它應(yīng)收款,這樣做行嗎
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2017-02-16
收停職留薪費 借應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 借銀行存款 怎么理解?
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2020-04-07