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老師,請問上個月我們公司是淡季生產(chǎn)產(chǎn)品比較少,但工人工資和制造費(fèi)用都和旺季的支岀一樣,那這產(chǎn)品的單成本會很高,怎樣做產(chǎn)品成本才合理?
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2021-12-09
老師材料采購成本和入賬價值有什么區(qū)別呢,為什么途中的合理損耗就可以記入材料成本,卻不具有入賬價值呢
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2016-08-07
老師,公司購買的手機(jī),是借記管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸記銀行等么
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2016-09-02
提問:支付社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)交款 貸銀行存款 如果社保提供了增值稅發(fā)票 能進(jìn)行抵扣嗎? 怎么做?
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2016-09-09
公司購買增值稅發(fā)票打印機(jī)是入到管理費(fèi)用還是入到財務(wù)費(fèi)用?
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2018-10-08
購買油料,代開的專票。那借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅對吧?
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2020-01-12
請問增值稅專票紙質(zhì)的沖紅,必須收回紙質(zhì)發(fā)票的全部聯(lián)次嗎,目前是以前年度的專票沖紅,只有第一聯(lián)和第四聯(lián),以及《專票代開退稅辦理情況說明--》,稅務(wù)局已蓋章,目前待調(diào)賬 小規(guī)模,繳交工會經(jīng)費(fèi)時候,不計提,只繳費(fèi)做賬可嗎,--管理費(fèi)用 --工會經(jīng)費(fèi)
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2022-01-11
因?yàn)榍懊婕径鹊氖杖雸箦e了 后面就算改了 賬套上的增值稅還是比實(shí)際要交的多了1.98.想沖平它。該怎么做分錄? 借:管理費(fèi)用-其他(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)這樣對嗎?
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2018-07-13
物業(yè)公司收取物業(yè)管理費(fèi)交增值稅嗎
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2024-04-18
公司正常銷售的產(chǎn)品,現(xiàn)在有贈送給顧客的,做賬時,借:管理費(fèi)用--交際費(fèi),貸:庫存商品,是這樣的嗎?需要做應(yīng)交增值稅嗎?
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2017-01-19
老師,請問那個稅控設(shè)備480,分錄借:應(yīng)交稅——減免稅,貸:管理費(fèi)用。那它與未交增值稅的分錄怎么做?減少要交的增值稅?
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2020-06-02
你好!老師 在9月份的時候,申報表的進(jìn)項(xiàng)比財務(wù)賬上的進(jìn)項(xiàng)目多幾十元;多的原因是申報表把出差火車票計算了進(jìn)項(xiàng),而財務(wù)憑證并沒進(jìn)行處理。到10月的時候,發(fā)現(xiàn)這問題,會計作了原憑證的沖回和借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(超期)
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2019-12-25
老師,請問我上個月最后一天付了一筆款(收到增值專票)分錄為: 借:管理費(fèi)用-1456.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 43.69 ,這筆款應(yīng)為對方賬號錯了這月1號被退回來了那么我要怎么記這筆退回的款項(xiàng)?
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2019-08-03
這兩張付款單位為什么一個用應(yīng)交稅費(fèi)科目-應(yīng)交增值稅,一個用管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?
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2021-08-18
公司的產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出對經(jīng)銷商做產(chǎn)品示范,該產(chǎn)品是無菌產(chǎn)品,每做完一次產(chǎn)品示范這個產(chǎn)品就報廢了,這個費(fèi)用是記入銷售費(fèi)用的還是記入管理費(fèi)用?這個是否視同銷售要繳納增值稅或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2017-08-10
老師,還是剛才問題,去年繳納她借方?jīng)]有經(jīng)過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,她借方直接走管理費(fèi)用,所以不知道怎么處理了
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2020-04-21
金稅盤購入時怎么入賬?購入時:借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金/銀行 次月抵扣時 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸管理費(fèi)用。這么做對嗎?
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2018-01-29
5月份用銀行存款付律師費(fèi):借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi), 貸:銀行存款, 那到6月份收到對方增值稅發(fā)票時及抵扣時分錄分別怎樣做呢?
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2019-08-31
供應(yīng)商開錯票給我們,公司名稱開錯了,退回重開,發(fā)票已認(rèn)證,該如何做分錄呢之前是分錄是借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 17969.8管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 225728.28管理費(fèi)用-自來水 613.64管理費(fèi)用-租金 496526.92應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 67988.46現(xiàn)在對方重新開票過來了,該如何調(diào)賬呢
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2019-01-07
稅務(wù)稽查告知2018年度我公司收到一張增值稅普通發(fā)票虛開票的,如何會計處理 2018年的記賬憑證是 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:銀行存款 2018年清算匯繳是虧損的,扣除這張票額還是虧損的
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2020-08-11