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整個部門就一個財務,整個財務部要怎么規(guī)劃,可以建議下嗎?出財務制度,建帳等
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2017-05-12
請問應收帳款關系人跟應付帳款關系人,可以在月底前互抵後評價嗎? 然後再下月在回轉應收帳款關系人&應付帳款關系人
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2019-10-30
了解內部控制可以采取哪些審計程序,重新執(zhí)行不是只用于控制測試嗎?難道在了解內部控制也可以使用,還有穿行測試才是了解內部控制所應執(zhí)行的程序吧,請幫忙解疑
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2020-08-14
審計 認為被審計單位內部控制有效,就是是說擬信賴該單位的內部控制嗎?這時候應該要做控制測試對嗎?如果不信賴的話就不需要做控制測試了對嗎?
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2019-08-27
下列關于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內,如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
下列關于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內,如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
13.了解內部控制流程相關底稿,應該記錄清楚以下事項:()(多選) A.業(yè)務流程 B.關鍵內部控制 C.控制目標 D.審計人員穿行測試過程 E.控制是否得到執(zhí)行的結論 F.是否進行控制測試,及理由
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2024-02-29
哪里可以查到上市公司內部控制的薄弱情況?寫文章要用到內部控制薄弱的案例來分析,可是網上找的內控自評報告里頭只有內部控制完善的方面
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2017-04-10
下列各項中,屬于控制活動要素的是( ?。?。(2016年) A.企業(yè)實施全面預算管理制度 B.企業(yè)制定內部控制缺陷認定標準 C.企業(yè)根據(jù)設立的控制目標,及時進行風險評估 D.董事會下設立審計委員會
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2024-03-15
我們自己內部控制稅負率為3%,對外控制在6%,這個怎么計算
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2019-10-09
內部控制是什么系統(tǒng)?
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2018-07-23
什么是企業(yè)內部控制?
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2022-12-19
注冊會計師審計ABC公司2018年度財務報表,于2018年12月115日對ABC公司相關的內部控制進行了解、測試與評價。注冊會計師擬定的總體審計計劃中,關于控制測試和評價的部分內容摘錄如下: (1)在了解內部控制后認為ABC公司內部控制設計合理且得到執(zhí)行,,注冊會計師打算信賴其內控的有效性,對相關內部控制進行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎上,形成對ABC公司2018年度內部控制有效性的最終評價。 要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計師擬定的總體審計計劃中關于控制測試和評價的內容存在的缺陷,并提出改進建議。
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2020-06-10
有管理沒有制度是否屬于控制設計缺陷?
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2017-06-07
有內控的采購制度嗎
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2023-12-16
老師,常說的內控制度,是不是說的企業(yè)的管理制度啊
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2022-09-22
想一想身邊有哪些內部控制的具體事例,請列舉三個。(企業(yè)內部控制課程題目)
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2020-02-27
同一控制和非同一控制消費稅這處理不明白 同一控制也是相當于賣出去了,站在稅務局角度,為什么和非統(tǒng)一控制分錄不一樣。
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2020-04-19
控制是為了實現(xiàn)控制目標,組織治理層、管理層及全體員工制定制度、實施措施、執(zhí)行程序的活動,以防范化解經濟活動相關風險。( ) 正確  錯誤【8】 財政內控工作,要加強部屬單位內控管理和對地方財政部門內控工作的指導。( ) 正確  錯誤
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2023-10-15
下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是( )。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07