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甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則甲公司當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
老師本來我們公司要股權(quán)變更的(繳了這塊的印花稅)現(xiàn)在又不要變更,現(xiàn)在更正申報為O,那這塊的稅要怎么還給我們,怎么賬務處理
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2018-12-28
物業(yè)公司,小規(guī)模4月沒有發(fā)票了開了收據(jù)給業(yè)主,6月按未開票收入納稅,9月業(yè)主要求開發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已開應怎么做賬借方記什么
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2017-09-19
差額征稅的含銷售金額可以和扣除的一樣嗎,開完0稅,我們是人力資源勞務公司,是給對方建設監(jiān)理單位開的發(fā)票,有影響嗎,謝謝
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2020-07-15
年末本年利潤出現(xiàn)借方余額,所得稅上繳的那個分錄還需要做嗎!本年利潤出現(xiàn)借方余額,說明公司虧損,所得稅那筆分錄還需要做嗎?
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2018-05-22
5月入股投資開業(yè),現(xiàn)在沒有建電腦帳,現(xiàn)才到國稅報案,1月才有稅種出來。我從1月才開始建帳嗎,5月份數(shù)據(jù)到今年才入電腦嗎
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2016-12-29
,開增值稅發(fā)票時必須要在單價選項里面填寫未稅金額嗎,感覺計算很麻煩,有沒有辦法直接在單價欄輸入含稅價,讓系統(tǒng)自己計算
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2018-10-23
您好,老師,我們公司給一些個人繳納雞場保險,個人打款進來,我們付給保險公司,這個有涉稅風險嗎?需要簽訂合同或者三方協(xié)議嗎?
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2022-03-15
)將一處合庫對外出租,與承相方簽訂房屋程隻合同。合同約定蘭年租金總額18.9萬元,未分引列明相金與增值稅玩款。甲電要公司選澤
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2022-07-31
老師,請問我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,上季度開票收入29萬,我作了關于稅額部分營業(yè)外收入,這個季度把這29萬開負數(shù),我應該怎么作賬?
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2019-05-07
您好,老師小規(guī)模納稅人增值稅起征點是30萬,如果季度是50萬稅點也是3%嗎,還有就是超出以后包括以前開的每個季度都要上稅嗎
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2019-10-16
老師,因稅務需要,報稅人員,在上年三季度的時候,收入增加了5000元,應交稅費是150。實際并未收到錢。 請問做賬時,借:應收賬款/庫存現(xiàn)金呀?
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2021-01-23
老師您好,麻煩您給我解答下這個分錄,怎么是沖減主營業(yè)務成本的進項稅額?同時計入應交稅額進項稅額,不就抵消了進項稅額嗎?
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2020-01-09
請問:2019年1月1日后,只交保險,不發(fā)放工資,屬于企業(yè)代交保險性質(zhì),且代交的險種有的也不全,僅是醫(yī)療保險,這種情況的涉稅風險?
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2019-05-30
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、目前預售階段、預交的稅費、12月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如預交的增值稅、平時是掛在應交稅費-預交增值稅科目、年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-19
老師,請問自己在家認證完發(fā)票就可以報稅了嗎,之前去稅務局認證完要等一天才好申報,自己在家認證完要不要等一天在申報啊
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2019-06-13
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務: (1)從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價款100000元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為9100元。 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產(chǎn)設備取得含稅銷售額25750元,該設備為2008年5月購入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進項稅額的定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對業(yè)務(1),甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業(yè)務(3),甲企業(yè)應繳蚋的銷項稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
請問老師,小規(guī)模物業(yè)公司交增值稅是收入除1.03乘0.03嗎?他收入是怎么確定的?收住戶的物業(yè)費沒開發(fā)票在稅務上要確認收入嗎
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2016-07-10
老師,我們公司給公立學校做了廣告牌,為什么收到的款項都是發(fā)票上的金額,而不是價稅合計的總額,我們公司是小規(guī)模公司.
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2016-09-30
老師,請問下上月由于稅務UK插過稅務內(nèi)網(wǎng),造成當月發(fā)票不能作廢,當月作的紅沖處理,這種情況次月做賬時還需作賬務處理嗎
1/504
2021-06-01