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下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是(?。?。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07
舉例說明國有企業(yè)內部控制中的事前控制的業(yè)務類型,應如何設置
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2021-05-19
B,評價內部控制有效性不是控制測試嗎,為什么穿行測試也能了解
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2023-06-12
上一年度的內部控制重大缺陷在本年度已得到整改,這個在內部控制審計中藥出什么段
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2021-08-07
企業(yè)內部控制措施包括什么?
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2022-03-25
企業(yè)內部控制措施包括什么?
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2023-03-15
該怎么控制企業(yè)的內部成本?
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2019-04-14
小企業(yè)內部控制原則是什么
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2022-04-08
內部控制的概念,作用和目標
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2022-01-25
內部控制與財務造假的關系
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2023-12-22
請問什么是強化內部人控制??
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2025-03-01
4. 以下內部控制了解的邏輯關系正確的是:()(單選) A.了解業(yè)務流程,穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,評價對后續(xù)審計計劃的影響,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險 B.穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,了解業(yè)務流程,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 C.了解業(yè)務流程,穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 D.穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,了解業(yè)務流程,記錄識別的風險,記錄內部控制缺陷,評價對后續(xù)審計計劃的影響
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2024-02-29
這個我完全混亂了聽完課,這不是前半部分是非同一控制,后半部分同一控制嘛,同一控制用賬面價值,非同用公允,這個題為啥前半部分做的分錄也是用賬面價值
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2019-05-11
如果重大錯報風險是由舞弊導致的,是不是意味著內部控制很可能已失效,控制測試也沒有必要進行?還有沒有別的情況,是內部控制無效的?
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2023-07-20
對于內部控制審計,下列有關控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是( ?。? A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務報表審計中擬信賴內部控制的期間保持一致 C.整改后的內部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內部控制是否有效的結論 D.如果信息技術一般控制有效且關鍵的自動化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
、下列有關被審計單位整體層面的內部控制與業(yè)務流程層面控制的關系,表述正確的是(?。?。 A、整體層面的內部控制是否有效將直接影響重要業(yè)務流程層面控制的有效性 B、重要業(yè)務流程層面控制是否有效將直接影響整體層面的內部控制的有效性 C、二者沒有直接關系 D、注冊會計師僅需關注業(yè)務流程層面控制即可
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2020-03-02
全部員工為什么不是內部控制的實施主體?
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2022-03-05
您好,老師,因為時間原因,同一個業(yè)務一個計提了收入,一個沒有計提支出這個怎麼合併?
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2021-09-29
老師,您好!請問一下您那有內部牽制制度的什么內容嗎? 內部控制的文檔
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2023-12-29
內部審計和內部控制的聯系和區(qū)別是什么
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2021-12-27