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如果控制風險非常高,CPA也可以擬信任企業(yè)內部控制,并進行控制測試嗎?
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2023-08-18
對銷售成本管理體系的優(yōu)化屬于銷售成本內部控制還是外部控制?
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2020-02-28
老師,商業(yè)銀行內部控制的審計人員屬于內部監(jiān)督還是控制活動呢?
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2020-06-15
老師,請問外貿企業(yè)沒有成品進項票,不退稅,做免稅,要怎麼申報,需要在外貿出口退稅系統中申報相關報關單明細嗎
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2019-04-18
一般先做內帳還是外賬?內帳的發(fā)票是復印件?
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2017-06-30
老師,內部控制與控制測試的區(qū)別和聯系是什么
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2022-04-03
控制測試所涵蓋的期間應當與擬信賴內部控制的期間保持一致,這個擬信賴的內部控制期間指的是啥?
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2020-08-02
下列各項中,屬于行政事業(yè)單位內部控制方法的有( )。 A不相容崗位相互分離 B歸口管理 C預算控制 D績效考評控制 老師,請問行政事業(yè)單位內部控制和企業(yè)內部控制的區(qū)分點在哪里呢?
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2019-10-22
A注冊會計師負責審計甲公司2013年財務報表,了解到甲公司存在下列控制,其中屬于預防性控制的是(?。?A、定期編制銀行存款余額調節(jié)表,跟蹤調查掛賬的項目 B、將預算和實際費用的差異列入計算機編制的報告中并由部門經理復核 C、每季度復核應收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報告
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2020-03-02
57. 下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( )。 A.預算控制 B.會計系統控制 C.運營分析控制 D.信息內部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項ABC,均屬于企業(yè)內部控制措施; 選項D,屬于行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施。 故選ABC。 行政單位內部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
我對 同一控制下 非同一控制下 的兩個公司 控制合并 非控制合并。這四種情況用什么方法核算不是很清楚,聽混了。
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2020-05-29
促進企業(yè)實現利潤增長是組織 設計和運行內部控制的核心目標對嗎?
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2022-06-21
銷售與收款環(huán)節(jié)內部控制的制度有哪些?關鍵控制點有哪些?
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2019-05-21
刷卡控制的規(guī)定怎么來寫(公司內部)?控制財務費用。
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2017-01-06
下列關于了解內部控制的相關說法中,注冊會計師認可的有(?。?。 A、內部控制為財務報告的可靠性提供合理保證 B、在了解被審計單位的內部控制時,只需關注控制的設計 C、特別風險通常與重大的非常規(guī)交易和判斷事項有關 D、在某些情況下,了解內部控制后可能識別到僅通過實施實質性程序不能獲取充分、適當的審計證據的風險
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2020-03-02
建筑會計的這些知識點,會計學堂有沒有可以學到的,請麻煩老師發(fā)給我。 1、負責公司的全面財務會計管理工作。對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制 2、負責工程項目成本核算和控制,包括成本預測、控制、核算、分析和考核工作; 3、審批發(fā)票及認證,規(guī)范本地、異地各項涉稅事項核算,辦理涉稅事項報告開具、延期、報驗等
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2021-11-22
1.事業(yè)單位收入的確認條件? 2.自制原始憑證審核內容? 3.事業(yè)單位內部控制薄弱的原因?
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2021-06-09
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
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2019-05-24
下列有關信息技術對內部控制的影響的表述中,不正確的是(?。?。 A、內部控制的形式方面發(fā)生了變化 B、對內部控制進行了解不再是必須的審計程序 C、內部控制的目標包括提高會計信息的可靠性 D、改變了具體控制活動的性質
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2020-03-02
老師,關于企業(yè)內部控制措施和行政單位內部控制方法的區(qū)別,如果問屬于行政事業(yè)單位內部控制的有,1不相容職務分離控制2授權審批控制,這兩個可以選嗎,感覺意思差不多,就是幾個字的區(qū)別
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2020-04-10