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公司項(xiàng)目部做監(jiān)控設(shè)備一套進(jìn)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?廣告公司給項(xiàng)目部制作隔離牌,制度牌,消防類標(biāo)識(shí),管道反光標(biāo)識(shí),色帶環(huán),牛皮工作證等會(huì)計(jì)分錄?
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2021-12-07
舉例說(shuō)明國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制中的事前控制的業(yè)務(wù)類型,應(yīng)如何設(shè)置
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2021-05-19
B,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制有效性不是控制測(cè)試嗎,為什么穿行測(cè)試也能了解
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2023-06-12
上一年度的內(nèi)部控制重大缺陷在本年度已得到整改,這個(gè)在內(nèi)部控制審計(jì)中藥出什么段
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2021-08-07
企業(yè)內(nèi)部控制措施包括什么?
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2022-03-25
融資需要說(shuō)明企業(yè)目前執(zhí)行的會(huì)計(jì)核算制度、內(nèi)部控制制度 這個(gè)是不是隨便去網(wǎng)上down一個(gè)即可
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2022-04-02
企業(yè)內(nèi)部控制措施包括什么?
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2023-03-15
老師,制造部,品控部發(fā)生的維護(hù)檢測(cè)工具,花了2000多元,是記得制造費(fèi)用的二級(jí)科目什么呀,比如;制造費(fèi)用-辦公費(fèi),還是制造費(fèi)用-其他
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2024-09-17
請(qǐng)問(wèn)什么是強(qiáng)化內(nèi)部人控制??
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2025-03-01
該怎么控制企業(yè)的內(nèi)部成本?
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2019-04-14
小企業(yè)內(nèi)部控制原則是什么
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2022-04-08
4. 以下內(nèi)部控制了解的邏輯關(guān)系正確的是:()(單選) A.了解業(yè)務(wù)流程,穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) B.穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,了解業(yè)務(wù)流程,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響 C.了解業(yè)務(wù)流程,穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響 D.穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,了解業(yè)務(wù)流程,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn),記錄內(nèi)部控制缺陷,評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響
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2024-02-29
內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)造假的關(guān)系
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2023-12-22
這個(gè)我完全混亂了聽完課,這不是前半部分是非同一控制,后半部分同一控制嘛,同一控制用賬面價(jià)值,非同用公允,這個(gè)題為啥前半部分做的分錄也是用賬面價(jià)值
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2019-05-11
下列各項(xiàng)中,屬于控制活動(dòng)要素的是(  )。(2016年) A.企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理制度 B.企業(yè)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) C.企業(yè)根據(jù)設(shè)立的控制目標(biāo),及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D.董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)
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2024-03-15
如果重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)是由舞弊導(dǎo)致的,是不是意味著內(nèi)部控制很可能已失效,控制測(cè)試也沒有必要進(jìn)行?還有沒有別的情況,是內(nèi)部控制無(wú)效的?
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2023-07-20
對(duì)于內(nèi)部控制審計(jì),下列有關(guān)控制測(cè)試的時(shí)間安排的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( ?。?。 A.對(duì)控制有效性測(cè)試的實(shí)施時(shí)間越接近基準(zhǔn)日,提供的控制有效性的審計(jì)證據(jù)越有力 B.整合審計(jì)中,控制測(cè)試涵蓋的期間無(wú)須與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致 C.整改后的內(nèi)部控制需要在基準(zhǔn)日之前運(yùn)行足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師才能得出整改后的內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論 D.如果信息技術(shù)一般控制有效且關(guān)鍵的自動(dòng)化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊(cè)會(huì)計(jì)師就不需要對(duì)該自動(dòng)化控制實(shí)施前推測(cè)試
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2024-03-10
、下列有關(guān)被審計(jì)單位整體層面的內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程層面控制的關(guān)系,表述正確的是( )。 A、整體層面的內(nèi)部控制是否有效將直接影響重要業(yè)務(wù)流程層面控制的有效性 B、重要業(yè)務(wù)流程層面控制是否有效將直接影響整體層面的內(nèi)部控制的有效性 C、二者沒有直接關(guān)系 D、注冊(cè)會(huì)計(jì)師僅需關(guān)注業(yè)務(wù)流程層面控制即可
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2020-03-02
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下您那有內(nèi)部牽制制度的什么內(nèi)容嗎? 內(nèi)部控制的文檔
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2023-12-29
丙公司于2022年收購(gòu)某重要組成部分,并將其納入了合并范圍,按照證監(jiān)會(huì)的相關(guān)豁免規(guī)定,丙公司未將被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制包括在內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍內(nèi),審計(jì)項(xiàng)目組也未將被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制包括在審計(jì)范圍內(nèi)。審計(jì)項(xiàng)目組在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段中指明上述內(nèi)容,提醒內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者關(guān)注。 這么做對(duì)嗎?為什么?主要是為什么
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2023-08-20