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其他業(yè)務(wù)收入,的收款,記入什么會(huì)計(jì)科目,是其他應(yīng)收款科目,還是應(yīng)收賬款科目
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2019-06-13
我們出租給別人住房,他們會(huì)給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們?cè)趺从涃~。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購(gòu)進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。備注:請(qǐng)有政府會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。
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2021-12-02
我們出租給別人住房,他們會(huì)給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們?cè)趺从涃~。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購(gòu)進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。@玉老師
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2021-12-02
老師我們買了兩臺(tái)空調(diào),原價(jià)9260。舊空調(diào)折價(jià)400。實(shí)付8860。原來(lái)的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應(yīng)收-——空調(diào)折價(jià)400 貸其他業(yè)務(wù)收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應(yīng)收款400 銀行8860對(duì)嗎?400是不是申報(bào)時(shí)候?qū)儆跓o(wú)票收入?400的稅率3%減半征收嗎
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2019-08-21
老師你好,我想問(wèn)一下電費(fèi)分割單開給對(duì)方的金額是否應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,還是應(yīng)該計(jì)其他業(yè)務(wù)收入?
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2019-09-12
老師您好:?jiǎn)挝怀鲎庖还衽_(tái),租期是半年,每月租金2000元,滿半年一次性收齊租金。是不每個(gè)月都要做分錄:借:其他應(yīng)收款 2000元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2000元??刹豢梢缘鹊?個(gè)月收到租金12000元時(shí),一次做:借:銀行存款 12000元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12000元。
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2016-05-16
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時(shí)不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時(shí)我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車隊(duì)-車號(hào) 貸:庫(kù)存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
去年開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方一直未打款過(guò)來(lái),也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),今年發(fā)票退回了,我們開了紅字,應(yīng)該如何做賬 去年是這樣做賬的 借 其他應(yīng)收款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)
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2020-08-02
您好,老師,我想問(wèn)一下,資產(chǎn)類的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款與損益類的收入類主營(yíng)業(yè)務(wù)收和其他業(yè)務(wù)收入這種怎么去區(qū)分呢
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2019-10-22
出租固定資產(chǎn)的收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。如果還沒收到錢,是不是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入
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2017-11-27
施工方像我司借款,借條是10萬(wàn),我司扣除百分之14的稅費(fèi)工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬(wàn))和百分之一的管理費(fèi)(1千),還剩8.5萬(wàn)多轉(zhuǎn)進(jìn)施工方賬上去,請(qǐng)問(wèn)要怎么分錄? 借:其他應(yīng)收款10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅金14萬(wàn)/其他業(yè)務(wù)收入1千/銀行存款8.5萬(wàn) ........這樣對(duì)嗎?
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2017-12-07
單位是二房東,房東給開具房租發(fā)票,開具給另外一公司代收房租發(fā)票,公司開具對(duì)方發(fā)票做,借:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸方:其他應(yīng)收款這樣做對(duì)嗎?收到房租款在沖減其他應(yīng)收款?
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2017-08-24
備注:請(qǐng)有政府會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。我們出租住房給z.f使用,他們會(huì)給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們?cè)趺从涃~。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購(gòu)進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。
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2021-12-02
出租固定資產(chǎn)租金是其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)收款
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2022-03-05
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開錯(cuò),2019年紅沖此賬務(wù),如何做賬? 又重新開發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
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2019-04-24
商場(chǎng)聯(lián)營(yíng),月底一次性轉(zhuǎn)收入的時(shí)候,借:預(yù)收賬款,200貸:其他業(yè)務(wù)收入180,貸應(yīng)交稅金20,這成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。????借:其他業(yè)務(wù)成本180,貸其他應(yīng)付款180嗎,,稅金放哪哈???
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2017-03-01
代騎手繳納報(bào)險(xiǎn),記入其他應(yīng)收款,如果買衣服100送報(bào)險(xiǎn),應(yīng)該怎么處理? 借:銀行存款 100貸其他業(yè)務(wù)收入。保險(xiǎn)這塊是不是不用提現(xiàn)
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2020-06-06
單位主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù),最近有位個(gè)體戶臨時(shí)租賃我單位一塊場(chǎng)地存放東西,合同已經(jīng)簽訂,租賃費(fèi)總共6000元,當(dāng)月其先預(yù)交了1000元,這分錄可不可以這樣做:借:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 6000,貸:其他業(yè)務(wù)收入 6000,然后再借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 ,貸:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 1000?
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2017-04-02
老師,我是物業(yè)公司,我們收電費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入,那我們商業(yè)有一家是先開發(fā)票再付款,那這個(gè)開的電費(fèi)發(fā)票是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
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2021-05-24
醫(yī)藥企業(yè),接受廠家免費(fèi)贈(zèng)送的大型機(jī)器(0元),再賣給醫(yī)院(10000元),只有廠家銷售單顯示0元,無(wú)合同無(wú)法確認(rèn)機(jī)器的實(shí)際價(jià)值,且已經(jīng)開具機(jī)器設(shè)備發(fā)票給醫(yī)院,同時(shí)做了購(gòu)銷合同給醫(yī)院,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬呢? 現(xiàn)在我做賬為,借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸增值稅。這樣是否正確呢?
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2022-04-11