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3月的時(shí)候收到1張培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,3月已在網(wǎng)上認(rèn)證了,4月發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)票,4月我們開了紅字通知單給對(duì)方,對(duì)方在5月把正常的發(fā)票重新開給我們。我的問題是4月開的紅字發(fā)票我賬上沒處理,稅務(wù)那邊已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我5月賬上應(yīng)該怎么做賬
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2019-06-06
什么情況需要開紅字通知單?為什么要開,什么原理,收到怎么處理?
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2015-03-27
老師好,我們購(gòu)貨方,退回了一部分,銷售方給我們開的全額發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在要求我們開紅字通知單,是不是就是開紅字發(fā)票,現(xiàn)在在線開紅字發(fā)票,信息表審核通過了,但開紅字發(fā)票時(shí),導(dǎo)入不進(jìn)去,顯示格式不對(duì),不知道哪里格式錯(cuò)了?
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2021-06-18
你好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題就是稅局打印出來的紅字發(fā)票通知單上 稅局會(huì)蓋章不?
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2016-11-15
上個(gè)月開了一張專票稅率不小心開錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在這個(gè)月我們收到對(duì)方出具的紅字發(fā)票通知單后需要開個(gè)紅字發(fā)票,再重新開出正確的,針對(duì)錯(cuò)誤的那一張和沖紅的那張發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)由哪方保管不是很確定呢
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2018-10-26
購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣,怎樣開具紅字發(fā)票通知單?
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2019-07-17
你好,請(qǐng)問已經(jīng)驗(yàn)舊抵扣的發(fā)票需要作廢一部分金額,是購(gòu)方開具紅字發(fā)票通知單 然后銷方根據(jù)那個(gè)開紅字的把
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2019-07-25
開具紅字發(fā)票通知單如何下載
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2020-03-11
給別的公司開具紅字發(fā)票通知單需要在開票軟件上開嗎
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2017-04-17
老師,我想咨詢下,我公司是購(gòu)買方,從廠家既銷售方購(gòu)買了貨物,現(xiàn)在廠家讓我申請(qǐng)貨物名稱為銷售折扣的紅字發(fā)票通知單,然后廠家開具紅字發(fā)票給我,想問下我可以申請(qǐng)貨物名稱為銷售折扣這四個(gè)字的紅票嗎
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2021-04-20
購(gòu)買方申請(qǐng)開具了紅字發(fā)票通知單,作為銷售方,可以跨月開具紅字發(fā)票嗎?
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2020-06-29
老師你好,去年對(duì)方給我公司開了一張服務(wù)費(fèi)專票,我公司已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方要求退回,我想問下老師,我申請(qǐng)紅字發(fā)票通知單以后郵寄給對(duì)方,對(duì)方開的紅字發(fā)票還用給我嗎?以及后續(xù)的賬務(wù)如何處理?
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2020-07-17
您好老師:我是菜鳥一個(gè),想請(qǐng)問老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對(duì)公司來說能抵扣嗎?謝謝!
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2019-08-28
我公司4月份購(gòu)入6臺(tái)車,發(fā)票還未抵扣,現(xiàn)在要退掉其中一臺(tái),是由購(gòu)貨方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票通知單,還是有銷貨方開具?
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2020-06-19
老師,我們這邊認(rèn)證了,然后發(fā)票稅率開錯(cuò)了,是不是我們這邊出具紅字通知單給對(duì)方,然后對(duì)方才會(huì)出具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票過來給我們呢
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2022-01-14
供應(yīng)商讓開銷售折讓紅字發(fā)票通知單,有個(gè)數(shù)額,但是有些認(rèn)證的還有些沒有認(rèn)證的,這個(gè)都需要填寫紅字嗎?
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2016-10-26
根據(jù)購(gòu)買方開具的紅字通知單編號(hào),開具了紅字發(fā)票,不小心把紅字發(fā)票作廢了,還可以用原紅字通知單編號(hào)重新開具紅字發(fā)票不??
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2020-10-20
老師,對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了,7月31開的,現(xiàn)在是8月份,我司沒有抵扣,還要開紅字發(fā)票通知單嗎
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2019-08-05
你好,我是購(gòu)貨方,收到專票已認(rèn)證,現(xiàn)跨月需要退票,是我方出具紅字發(fā)票通知單吧?我方在哪里操作?是認(rèn)證系統(tǒng)還是開票系統(tǒng)?
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2021-05-22
12月份開了45份紅字通知單,但其中有2份是一張藍(lán)字對(duì)應(yīng)了2張通知單,但是紅票未開。目前已經(jīng)報(bào)稅,也已經(jīng)跨月。所以造成12月份多交了100萬(wàn)稅。此業(yè)務(wù)怎么處理?謝謝老師 加急
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2018-01-17