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請問我們公司注資4000注冊了一個新公司,注冊后沒有業(yè)務(wù)也沒領(lǐng)取稅盤,怎么操作可以登錄電子稅務(wù)局帳號呢?0申報需要建帳嗎?
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2021-12-20
公司12月份購入三臺變壓器整流器類的變頻器,每臺單價4300元,對方開出增值稅專用發(fā)票,沒入固定資產(chǎn),直接計入了管理費用,對嗎?
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2019-01-11
股東多打款的實收資本,計入資本公積還是其他應(yīng)付款呢,有什么區(qū)別嗎,放在資本公積里會交稅嗎,3個股東都存在多打款的情況
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2018-09-06
老師,中午好!我是小規(guī)模納稅人企業(yè),稅率是3%,請問建筑工程在異地預(yù)繳稅是交l%還是3%嗎?我開票給甲方是開3%還是開1%的發(fā)票
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2020-12-25
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價款100000元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為9100元。 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產(chǎn)設(shè)備取得含稅銷售額25750元,該設(shè)備為2008年5月購入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進項稅額的定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對業(yè)務(wù)(1),甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業(yè)務(wù)(3),甲企業(yè)應(yīng)繳蚋的銷項稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
3】 2018年12月31日,甲公司×材料的賬面金額為 100000元,由于市場價格下跌,預(yù)計可交現(xiàn)凈值為80000元, 由此應(yīng)計提的存貨躍價準(zhǔn)各為20000元。2019年6月30日, 材料的賬面金額為100000元,×材料的預(yù)計可交現(xiàn)凈值為 70000元(或125000元?). 要求:編制甲公司上述會計分錄
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2022-05-12
老師 稅控續(xù)費 可抵扣 在1月發(fā)生 但是1月無稅款 3月有稅 那抵扣的分錄是在1月做 還是3月做呢?報稅時在1月填寫稅控抵扣還是3月呢?
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2016-11-17
4月馬上要降稅了,但是18年的簽的合同現(xiàn)在好幾個項目還沒做完,還沒開出發(fā)票,購入的原料進項稅額都抵扣了,以后還能開16的票嗎?
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2019-03-25
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張增值稅普通發(fā)票,請問我這個月進行增值稅一般納稅人申報時,需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?
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2018-12-10
單位每月申報扣除個稅以后個人如果全年收入 工資、稿酬、加班費、勞務(wù)費等加起來超過12萬了,他們個人還需要向稅局再申報一次繳納稅款嗎?
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2019-01-02
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計算該酒廠5月份應(yīng)納消費稅稅額
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2023-10-20
饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
老師,單位沒有成立工會組織,但稅局讓交工資2%的40%,計提時按多少計提?如果按2%計提,那剩下的60%其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費怎么處理?
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2022-02-19
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開出免稅發(fā)票,6月申請出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會影響退稅嗎?
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2020-06-11
我們公司現(xiàn)在是五金銷售管材為主,13個點的稅,老板在工地找了個打井的,打井費用大概要70到80萬呢,對方給我們開勞務(wù)費這行嗎
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2021-03-09
某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元,外購貨物準(zhǔn)子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當(dāng)月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計算免抵退稅額抵減額。 (5) 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
例題1:某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢蔥 取得對方開具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬元。請計算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進項稅 額和應(yīng)納的增值稅額?
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2022-03-27
甲公司為增值稅一般納稅人,2017年12月31日購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,當(dāng)日投入使用。該設(shè)備價款為1000萬元,增值稅稅額為275萬元,預(yù)計凈殘值為零,采用年數(shù)總和法計提折舊。該設(shè)備2018年應(yīng)計提的折舊為多少萬元。
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2019-05-06
老師,公司新成立前的支出費用怎么記入公司費用里呢,因為沒有稅號,只能開別的抬頭的發(fā)票。但是別的抬頭發(fā)票,新公司的賬目還沒法記入
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2018-04-12
一家五金配件經(jīng)營部報生產(chǎn)經(jīng)營所得,系統(tǒng)窗口跳出提示信息征收方式為定期定額,是否要去柜臺交,開出去的收入是3663366.4元應(yīng)交多少稅
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2020-07-08