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,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
4、丁公司カ増値稅-般納稅人, 2020年7月銷售屯脳 6000元(不合増値稅), 同吋出借包裝 物-批, 收到包裝物押金1 130元,垓批申脳己経岌出,款項(xiàng)以很行存款收乞。 申脳成本 50000元,包裝物成本カ800元。核批も脳在爰出肘,其控制枚裝移給客戸。2021 年7月,丁公司仍未收回包裝物。丁公司岌生的上述止努編制會(huì)計(jì)分彖。
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2021-12-21
1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元,報(bào)稅后國稅扣了280元,計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅,只計(jì)提應(yīng)付工資和社保,把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元,國稅扣了40元,把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資,結(jié)果有一位員工2月份離司,個(gè)稅為20元,但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元,未提20元。后來該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅,請(qǐng)問整個(gè)過程科目怎么做,謝謝
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2020-05-25
老額,我想問下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好!請(qǐng)問據(jù)說2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對(duì)不對(duì)?
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2021-06-03
老師:我注銷稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個(gè)體 工商戶 沒有建帳 做完一項(xiàng)工程后去稅務(wù)局開具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老師好!請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎?
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2020-04-09
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?如果要填,請(qǐng)問填在哪里,謝謝
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2018-12-10
老師好,請(qǐng)問公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
2×18年1月1日,朝陽公司支付價(jià)款566730元(含2×17年度己到付息期但尚未支付 的債券利息和相關(guān)務(wù)費(fèi)),購入2x17年1月1日發(fā)行的面值為500D00元、期限為4年、票面利率為8%、于每年12月31日付息、到期還本的 A 公司債券并分類為以攤余成本計(jì)量的債權(quán)投資。則初始確認(rèn)時(shí)計(jì)入“債權(quán)投資—利息調(diào)整”的金額是多少
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2022-12-29
5.非居民李鴻為某公司職工,2020年1-4月收入情況如下:(40分) (1)每月取得工資薪金收入 10000 元,每月專項(xiàng)扣除 2000 元,每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元,無其他收入和減免扣除稅額。 (2)1月出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬 3000元。 (3)2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 (4)3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 (5)4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求:計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):末分配利潤和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤比對(duì)異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來分配利潤期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤表的凈利潤【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】??赡苌倮U股息紅利個(gè)人所得稅
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2024-10-08
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報(bào)銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會(huì)計(jì)科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計(jì)算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師,我們是去年成立的公司,去年納稅申報(bào)就沒辦對(duì),現(xiàn)在要20年度報(bào)1季度的報(bào)表了,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度A表,如何填寫?是一年一清零呢?還是填寫去年到3月末的累計(jì)數(shù)?
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2020-04-21
我公司是一般納稅人,上個(gè)月無業(yè)務(wù)發(fā)生,想問下,零申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào),是把報(bào)表打開,再保存下就可以嗎?還是說需要把里面需要填的都寫零?。窟@個(gè)月是不是應(yīng)該繳納企稅?老師?
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2021-01-12
2021.5.15A 公司銷售產(chǎn)品給 B 公司,專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當(dāng)日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據(jù)貼現(xiàn)給開戶行,貼現(xiàn)利率10%。編織會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-11
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師你好,金稅盤和維護(hù)費(fèi),由于我們企業(yè)還沒有銷項(xiàng)稅,我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎?以后有的時(shí)候再走賬抵稅,可以嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬,免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)!
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2015-11-23