亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,殘保金的分錄怎么做呀?是借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款嗎?要不要計提?
1/370
2022-01-28
借管理費:過橋費管理費:加油費管理費:餐費貸:庫存現(xiàn)金,這樣寫可以嗎
1/605
2019-03-27
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費44000元,行政部差旅費給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費8000元均用銀行支付。編會計分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費用-折舊費44000 管理費用-差旅費21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費用-辦公費8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
1/722
2021-03-19
工傷保險和五險可以計入管理費用嗎? 借:管理費用~福利費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
7/1723
2017-04-27
老師 銷售人員報銷出差費用,會計分錄:借:管理費用——差旅費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 ,為什么實操練習(xí)中會計分錄:借:管理費用——開辦費?
1/539
2022-08-08
板商標(biāo)一共花兩千,小規(guī)模的。分錄是借管理費用-商標(biāo)費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 對嗎。。后期商標(biāo)怎么轉(zhuǎn)成資產(chǎn)?。?/span>
3/743
2016-09-01
#提問#+我想請問下:我平時做社保是,借:管理費用-社保費,貸 銀行存款,也沒有說計提啥的,然后發(fā)工資,借 應(yīng)發(fā)工資,貸 庫存現(xiàn)金 貸 管理費用-社保費(員工部分)
1/625
2020-08-04
老師,單位成本還沒出來,工業(yè)企業(yè)的成本先從銷售價入庫嗎
2/570
2021-06-06
老師,對公賬戶給叫周克云的轉(zhuǎn)了一筆20000元的裝修費,問了后來就不給發(fā)票,這怎么做分錄? 我做的是借:管理費用-裝修款 貸:銀行存款 (別人讓我做張現(xiàn)金憑證收回來, 就是借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用-裝修費)老師,我到底怎么做分錄呢?急
3/275
2022-08-20
老師,可以借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 報銷時用于辦公費 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎
1/1628
2019-07-26
老師,咨詢下,公司的快遞費是月結(jié),員工錯用單位的賬號付了一筆20元的快遞費,收回現(xiàn)金20元,8月的快遞費包括掛錯的一共3600,從公帳付了3600,收到3600的發(fā)票 借:管理費用―快遞費 3600 庫存現(xiàn)金 20 銀行存款 3600 怎么把賬做平呀
1/1559
2019-10-10
老師,福利費從公戶取現(xiàn):借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 發(fā)放福利的時候,借:管理費用—福利費 貸:庫存現(xiàn)金,這樣可以嗎?
1/1117
2019-09-10
公司給員工發(fā)放福利,需要計提嗎還是可以直接借:管理費用—福利費貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2/1307
2018-09-29
員工買的,配件,維修費,還有打印費的收據(jù)單都貼在一起了,分錄借:管理費用--其他 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)應(yīng)該怎么寫比較清楚一些?
3/574
2018-05-28
在籌建期購買的稅控金稅盤作借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。那么在營業(yè)期抵減購買金稅盤費用的分錄如何做?
1/636
2017-01-15
如果是一月購買一月抵減 1月購買金稅盤: 借:管理費用480 貸:庫存現(xiàn)金480 1月抵減增值稅
1/476
2018-03-15
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時的會計分錄:借 管理費用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
2/285
2024-01-16
老師我的小規(guī)模買的金稅盤480我直接做成借管理費用480貸庫存現(xiàn)金480可以嗎?
1/690
2019-10-11
我想請問下:我平時做社保是,借:管理費用-社保費,貸 銀行存款,也沒有說計提啥的,然后發(fā)工資,借 應(yīng)發(fā)工資,貸 庫存現(xiàn)金 貸 管理費用-社保費(員工部分),這樣的操作是正確的嗎?
1/281
2020-08-04
老師我是用備用金卡報銷的,不是應(yīng)該 借:管理費用-開辦費 貸:庫存現(xiàn)金嗎
3/821
2016-11-25
添加到桌面