
老師,對公賬戶給叫周克云的轉(zhuǎn)了一筆20000元的裝修費,問了后來就不給發(fā)票,這怎么做分錄? 我做的是借:管理費用-裝修款 貸:銀行存款 (別人讓我做張現(xiàn)金憑證收回來, 就是借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用-裝修費)老師,我到底怎么做分錄呢?急
答: 借:管理費用-裝修款 貸:銀行存款 ,沒有發(fā)票,這個費用不能稅前扣除的
修理電腦,本來是借,管理費用,修理費,貸,現(xiàn)金,或者銀行存款,但我們公司是股東用微信支付,還有我們庫存現(xiàn)金余額是零,所以問老師現(xiàn)在這個貸方用什么科目代替
答: 用其他應付款代替,代表公司欠股東的錢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工買的,配件,維修費,還有打印費的收據(jù)單都貼在一起了,分錄借:管理費用--其他 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)應該怎么寫比較清楚一些?
答: 管理費用下面社明細科目,分別歸類進去


大大 追問
2022-08-20 10:54
辜老師 解答
2022-08-20 10:56
大大 追問
2022-08-20 11:00
辜老師 解答
2022-08-20 11:38