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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-06 14:01

你好 1.  權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的   如果是直接轉(zhuǎn)給個人的話   

Ljmm 追問

2021-08-06 14:07

另請問下,公司為接手別的公司后更名的公司,現(xiàn)庫存現(xiàn)金的期初余額為上一屆公司的數(shù)據(jù),這樣合理嗎?多謝

Ljmm 追問

2021-08-06 14:10

因為是代理記帳公司轉(zhuǎn)手的,他們也不清期初數(shù)據(jù)的來源,我現(xiàn)準備接他們的帳,不知道怎么設(shè)庫存現(xiàn)金的期初數(shù)據(jù),多謝老師

meizi老師 解答

2021-08-06 14:12

 你好    你們意思就是買公司回來。 這個是對的 ;  你應(yīng)該要把  之前的期末數(shù)據(jù)作為期初的。   

Ljmm 追問

2021-08-06 14:19

請問老師,不是一個公司的,數(shù)據(jù)也可以進行關(guān)聯(lián)嗎?

meizi老師 解答

2021-08-06 14:21

 你好       你們主體公司不變的話。  你們  公司名稱還在 就得延續(xù)哈  

Ljmm 追問

2021-08-06 14:31

好的,明白了,多謝樂老師!

meizi老師 解答

2021-08-06 14:33

 沒事的; 希望能幫到你   

Ljmm 追問

2021-08-06 14:33

另外請教下,接代理的帳,還要把去年的帳也一起接過來嗎?

meizi老師 解答

2021-08-06 14:36

 你好  是的。   你可以讓  對方把之前的賬務(wù)處理報表這些交接給你。 你留著 。 用12月末的期末數(shù)據(jù)來建賬  

Ljmm 追問

2021-08-06 14:39

請問下!2020年的所得稅申報數(shù)據(jù)也可以用上嗎

meizi老師 解答

2021-08-06 14:47

 你好   是的。  你先拿著 ;       以后怕有什么問題  你可以  核對數(shù)據(jù)  

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你好 1.? 權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉(zhuǎn)給個人的話? ?
2021-08-06 14:01:23
嚴格是需要重新開具發(fā)票,需要按實際金額開具,你這個要是退不回去就按你這個處理吧。
2018-10-18 10:08:57
你好,上月管理費用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費用
2020-06-09 10:44:15
用其他應(yīng)付款代替,代表公司欠股東的錢。
2020-03-29 13:08:12
單位繳納部分:借:管理費用--社保等 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保等(單位)
2017-04-27 16:43:08
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