
老師手工帳,明細賬登記的科目。1.銀行存款2.庫存現(xiàn)金3.其它應付4.其它收入5.管理費用6.財務費用 7.其它支出。我登記完明細賬,總賬賬薄這7個科目都要按本月合計數(shù)登記嗎?那怕其它應付款平啦!好久沒有做手工帳忘了,麻煩老師給我指導一下。
答: 你好,總賬賬薄這7個科目都要按本月合計數(shù)登記。平的也一樣要記。
請問從銀行轉(zhuǎn)個人報銷款(無借支),第一種,記帳為:借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款,借:管理費用…貸:庫存現(xiàn)金,第二種或:借:管理費用 貸:銀行存款,兩種記帳方式都對嗎?代理記帳用的第一種,我認為第二種更準確。多謝!
答: 你好 1.? 權責發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉(zhuǎn)給個人的話? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經(jīng)結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
答: 你好,上月管理費用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費用
修理電腦,本來是借,管理費用,修理費,貸,現(xiàn)金,或者銀行存款,但我們公司是股東用微信支付,還有我們庫存現(xiàn)金余額是零,所以問老師現(xiàn)在這個貸方用什么科目代替
那公司開戶費及購買支票的手續(xù)費計入管理費用-開辦費,還是財務費用-手續(xù)費公司收到的水網(wǎng)管理費分錄為借:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 貸:管理費用可以嗎?
請問:支付費用41元,做分錄:借 管理費用 41 ,貸:銀行存款 41。之后發(fā)現(xiàn)多付1元,現(xiàn)金退還,分錄: 借 庫存現(xiàn)金 1 貸:管理費用 1;對嗎?
公司是做工程的,辦公費也計入到工程成本里嗎?還是計入到管理費用?借:工程施工——合同成本-間接費用 -辦公費貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)


阿欣 追問
2020-07-08 15:14
黎老師 解答
2020-07-08 15:28