某企業(yè)月未盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)
用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少
45000元(原購入價格為50000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
5000元)
。 此外,因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價值
18000 TT
(原購入價格為20000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2000元)分錄咋寫
2/694
2022-11-27
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
1/188
2023-11-02
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶,他們再去充值,充值的這些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個賬啊?
1/1493
2020-04-23
老師請問以前的會計(jì)在16年做了一個虛增資本,借銀行存款400萬,貸實(shí)收資本400萬,然后又做了個借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
2/1016
2018-12-25
這個是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
1/738
2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔(dān)心以后開不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢了,您可以詳細(xì)說一下嘛
1/497
2019-03-25
企業(yè)采用價稅分離的方法做賬,問題:假設(shè)2月28日,基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號才開具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
1/507
2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做?
1/866
2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對方個人現(xiàn)金,無銷售票 是一般納稅人 這個貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對嗎?
1/879
2019-04-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯了?
2/920
2019-08-07
老師,我們是涂料商貿(mào)公司,2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份,我只抵扣了20份,留抵了9份,留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅,可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫留抵稅,不明白為什么?向老師請教,我該怎么辦?
2/725
2019-02-10
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個月開了5萬,第2個月開了1萬,第3個月開了5萬,該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒超過9萬的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報(bào)呢
3/723
2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元,鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%,7%廢棄,加價率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄,請問廢棄額是多少?
1/1263
2020-11-19
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報(bào)表利潤有15萬交所得稅嗎?
1/295
2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個賬務(wù)處理是怎么樣的呢?
如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用
這兩種有什么不同呢?
1/117
2023-04-07
老師你好,還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元,原因是一筆發(fā)票開錯退回重開,還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明,不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票?
1/901
2020-07-08
一個剛成立的公司,沒有資產(chǎn)不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個稅,也沒有收入,每個月只有幾百元的費(fèi)用,月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開辦費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對,有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報(bào)的。
3/794
2017-06-26
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策?
我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
3/173
2020-12-11
口一批小汽車,支付給國外買價1000萬元
支付到
達(dá)我國海關(guān)以前
運(yùn)輸費(fèi)50萬元,保險費(fèi)8萬元,從海關(guān)運(yùn)往
公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該
外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
1/429
2022-06-17
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
1/170
2023-11-02
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便