自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請在單位信息里手動點擊更新獲取, 但是點了單位信息,征收方式是空的,點擊更新,提示說 沒有返回稅費種認(rèn)定信息。這個怎么操作?
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2020-01-06
老師,我在一家公司上班,每個月交個稅,干了4個月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個稅,我現(xiàn)在做個稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
某企業(yè)月未盤點時發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)
用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少
45000元(原購入價格為50000元,抵扣進(jìn)項稅
5000元)
。 此外,因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價值
18000 TT
(原購入價格為20000元,抵扣進(jìn)項稅
2000元)分錄咋寫
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2022-11-27
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值
稅額
(消費稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,我現(xiàn)在在的公司有點亂,電商公司,很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶,他們再去充值,充值的這些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個賬???
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2020-04-23
老師請問以前的會計在16年做了一個虛增資本,借銀行存款400萬,貸實收資本400萬,然后又做了個借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
我想問您一個關(guān)于稅務(wù)報表的問題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報,進(jìn)項稅額余2022年2月主稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這種情況會計怎么分錄?
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2022-03-27
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報,所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因為今天要開銷項,所以我今天要先認(rèn)證了,那此進(jìn)項7月抵不完,則留在8月抵8月我開的銷項,這樣對嗎?
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2019-08-01
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策?
我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
口一批小汽車,支付給國外買價1000萬元
支付到
達(dá)我國海關(guān)以前
運輸費50萬元,保險費8萬元,從海關(guān)運往
公司所在地支付運輸費4關(guān)稅稅率25%,消費稅稅率9%。計算該
外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅和增值稅
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2022-06-17
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值
稅額
(消費稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請在單位信息里手動點擊更新獲取, 但是點了單位信息,征收方式是空的,點擊更新,提示說 沒有返回稅費種認(rèn)定信息。這個怎么操作?
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2020-04-13
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報時系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報,到做一月份帳時才沖了收入,可四月季報時系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報了?謝謝!
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2019-04-12
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。這個分錄要怎么做呢
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2019-01-05
老師早上好!我們老板開兩家公司,一個在揚州代帳,一個在南京會計做班,兩家公司都是經(jīng)營建筑工程,工人工資都是15000,發(fā)放一樣的,同樣申報個稅,請問老師為什么代帳公司不用交個稅?我這邊個稅上交很多?是我申報的方法不對嗎?
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2021-01-17
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個信息化建設(shè)工程合同,里面沒有約定具體地點和設(shè)備清單,那只要公司在本地,是不是不需要辦理外經(jīng)證?這樣的合同就統(tǒng)一開建設(shè)工程名稱就行,一般納稅人9個點的稅
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2019-11-06
?例一:假定甲國一居民公司在某納稅年度取得總所得100萬元,其中水自于甲國 (居
住國)的所得70萬元,米自手乙國(非居
住國)的所得30萬元;甲國公司所得稅稅率為40%,乙國公司所得稅稅率為30%,問甲國實行扣除法、免稅法和抵免法,該
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2023-12-27
這個是稅法中旅游行業(yè)申報是可差額,但實操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個行業(yè)是差額申報:全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔(dān)心以后開不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢了,您可以詳細(xì)說一下嘛
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2019-03-25
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