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自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說(shuō) 未獲取到企業(yè)開(kāi)業(yè)設(shè)立日期,無(wú)法判斷稅款所屬期起,請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說(shuō) 沒(méi)有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作?
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2020-01-06
老師,我在一家公司上班,每個(gè)月交個(gè)稅,干了4個(gè)月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個(gè)稅,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒(méi)有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
某企業(yè)月未盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn) 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少 45000元(原購(gòu)入價(jià)格為50000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5000元) 。 此外,因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價(jià)值 18000 TT (原購(gòu)入價(jià)格為20000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2000元)分錄咋寫(xiě)
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2022-11-27
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶,他們?cè)偃コ渲?,充值的這些店鋪都是沒(méi)有票來(lái)的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒(méi)有票來(lái)的,我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬?。?/span>
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2020-04-23
老師請(qǐng)問(wèn)以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬(wàn),貸實(shí)收資本400萬(wàn),然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬(wàn),貸:銀行存款400萬(wàn)。銀行流水根本沒(méi)有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬(wàn)的印花稅
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2018-12-25
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策? 我聽(tīng)說(shuō)跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅,超過(guò)按10%。是嗎?
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2020-12-11
口一批小汽車(chē),支付給國(guó)外買(mǎi)價(jià)1000萬(wàn)元 支付到 達(dá)我國(guó)海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車(chē)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-17
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說(shuō) 未獲取到企業(yè)開(kāi)業(yè)設(shè)立日期,無(wú)法判斷稅款所屬期起,請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說(shuō) 沒(méi)有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作?
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2020-04-13
我家為小規(guī)模,18年底代開(kāi)一張專票并繳了增值稅,后來(lái)紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào),到做一月份帳時(shí)才沖了收入,可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報(bào)了?謝謝!
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2019-04-12
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷(xiāo)了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個(gè)分錄要怎么做呢
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2019-01-05
老師早上好!我們老板開(kāi)兩家公司,一個(gè)在揚(yáng)州代帳,一個(gè)在南京會(huì)計(jì)做班,兩家公司都是經(jīng)營(yíng)建筑工程,工人工資都是15000,發(fā)放一樣的,同樣申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師為什么代帳公司不用交個(gè)稅?我這邊個(gè)稅上交很多?是我申報(bào)的方法不對(duì)嗎?
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2021-01-17
?例一:假定甲國(guó)一居民公司在某納稅年度取得總所得100萬(wàn)元,其中水自于甲國(guó) (居 住國(guó))的所得70萬(wàn)元,米自手乙國(guó)(非居 住國(guó))的所得30萬(wàn)元;甲國(guó)公司所得稅稅率為40%,乙國(guó)公司所得稅稅率為30%,問(wèn)甲國(guó)實(shí)行扣除法、免稅法和抵免法,該
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2023-12-27
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個(gè)信息化建設(shè)工程合同,里面沒(méi)有約定具體地點(diǎn)和設(shè)備清單,那只要公司在本地,是不是不需要辦理外經(jīng)證?這樣的合同就統(tǒng)一開(kāi)建設(shè)工程名稱就行,一般納稅人9個(gè)點(diǎn)的稅
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2019-11-06
我想問(wèn)您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問(wèn)題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤,工廠也給我開(kāi)紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi),稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2022-03-27
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報(bào),所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因?yàn)榻裉煲_(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),所以我今天要先認(rèn)證了,那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完,則留在8月抵8月我開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng),這樣對(duì)嗎?
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2019-08-01
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷(xiāo)售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷(xiāo)售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷(xiāo)售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開(kāi)出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開(kāi)票金額蘭填上以前的合同未開(kāi)票金額嗎?擔(dān)心以后開(kāi)不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢(qián)了,您可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛
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2019-03-25