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請(qǐng)問,在內(nèi)部控制檢查抽樣中,如果下屬機(jī)構(gòu)都遵循同一控制,抽樣原則是什么? 舉例:控制A,手工控制,有20家下屬機(jī)構(gòu)都遵循(都在財(cái)務(wù)重要性水平范圍內(nèi)),是不是20家機(jī)構(gòu)都要去測(cè)試? 抽樣要求,根據(jù)是什么指引的哪一條來制定?謝謝!
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2021-12-10
第一題,共同控制:指對(duì)一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有參與決策的權(quán)力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。( ?。?。 第二題,對(duì)商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試分?jǐn)偟馁Y產(chǎn)組范圍不能大于分部報(bào)告準(zhǔn)則中的報(bào)告分部。( ?。?/span>
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2021-09-23
老師,我新接手物業(yè)會(huì)計(jì),他說年底了,控制一下開票,控制開票是能節(jié)省企業(yè)所得稅嗎
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2023-11-13
內(nèi)部控制與控制測(cè)試之間是什么關(guān)系
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2023-03-23
內(nèi)部控制與控制測(cè)試之間是什么關(guān)系
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2022-03-18
題中的華西公司和華南公司有關(guān)聯(lián)嗎?是同一控制下的企業(yè)企業(yè)合并嗎?
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2020-06-07
給財(cái)務(wù)部門裝門頭廣告制作費(fèi)計(jì)入什么科目呀
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2017-12-20
老師,我想問一下內(nèi)部控制審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計(jì)不是內(nèi)部控制哦~
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2022-04-02
8.A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)X公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿記載了審計(jì)項(xiàng)目組對(duì)應(yīng)收賬款實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序的相關(guān)情況。部分內(nèi)容如下: (1)控制測(cè)試表明,X公司賒銷審批及信用管理制度執(zhí)行有效,控制風(fēng)險(xiǎn)很低,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬不對(duì)應(yīng)收賬款的計(jì)價(jià)和分?jǐn)傉J(rèn)定實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序;
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2021-12-07
本人對(duì)會(huì)計(jì)工作一點(diǎn)不懂但是對(duì)資金監(jiān)管又哪知道程序呢?請(qǐng)指教
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2022-07-27
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解不能代替其對(duì)內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的測(cè)試程序 B、一般情況下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解,主要是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動(dòng)化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項(xiàng)時(shí)可能比人工控制更為適當(dāng) D、與審計(jì)相關(guān)的控制,包括被審計(jì)單位為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性目標(biāo)設(shè)計(jì)和實(shí)施的控制
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2020-03-02
在確定審計(jì)工作底稿的格式、要素和范圍時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮的因素有( ?。?。 A.已獲取審計(jì)證據(jù)的重要程度 B.識(shí)別出的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) C.編制審計(jì)工作底稿使用的文字 D.審計(jì)方法和使用的工具
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2024-02-04
老師 這里的實(shí)際控制人是指的誰呢?就是公司的實(shí)際控制人??、
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2023-05-19
視頻制作費(fèi)或設(shè)計(jì)制作費(fèi)等制作費(fèi)有稅控清單嗎
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2019-06-17
如何整理審計(jì)工作底稿
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2021-09-12
42單選題:內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立與實(shí)施、覆蓋單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng),能夠綜合反映行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制建設(shè)情況,指的是行政事業(yè)單位編制內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循的( )原則。 A、全面性 B、重要性 C、客觀性 D、規(guī)范性
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2024-11-26
老師好,了解企業(yè)層面控制可以利用被審計(jì)單位內(nèi)部審計(jì)工作嗎?可以說一下原因嗎?
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2024-06-05
老師,編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的工作底稿以及調(diào)整抵消分錄需要子公司與母公司提供的什么材料啊
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2020-04-13
#提問#每月控制稅負(fù)率大概在什么范圍內(nèi)呢,是每月都要控制還是到年底一次性控制
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2019-06-18
下列情形中,違反保密原則的是( ?。?。 A.未經(jīng)客戶授權(quán)的情況下,向行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供審計(jì)工作底稿 B.未經(jīng)客戶授權(quán)的情況下,向網(wǎng)絡(luò)事務(wù)所合伙人提供了部分審計(jì)工作底稿 C.在客戶授權(quán)后向后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供了部分審計(jì)工作底稿 D.在法律法規(guī)要求的情況下,為法律訴訟提供審計(jì)工作底稿
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2024-02-22