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老師好,總分公司所得稅分配表怎么做呢
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2022-03-31
你好,我想問一下企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表中的職工薪酬指什么數(shù)
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2020-05-22
請問 一下21年企業(yè)所得稅在22匯算清繳,當時做的分錄是借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-企業(yè)所得稅,借應交稅費-企業(yè)所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在利潤表跟資產(chǎn)負債表鉤稽關(guān)系不對,怎么處理
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2023-01-13
18年12月成立的分公司,19年6月份報送所得稅分配表的時候,分配表中的收入,,資產(chǎn)用什么時候的數(shù)據(jù)?謝謝!
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2019-07-14
老師你好,怎樣做總分公司所得稅分配表
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2022-04-12
請問總公司分配應納稅所得額給分公司,分公司如何申報企業(yè)所得稅可【分公司利潤表是負數(shù)的】
1/1226
2016-07-26
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,我們請稅務局代開了發(fā)票,預繳了稅款,其中的企業(yè)所得稅也預繳啦,那做企業(yè)匯算清繳時凈利潤為負數(shù),那預繳的企業(yè)所得稅怎么辦? 請老師給予解答
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2016-10-31
非獨立核算的分公司在申報企業(yè)所得稅季報時,是根據(jù)總公司的分配表預繳所得稅嗎?
1/2420
2016-07-12
交企業(yè)匯算清繳后,計提時借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 實際交時借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀存等 是吧? 但做了分錄后 自動計算利潤表報表時為什么顯示,需要軋平交的企業(yè)所得稅的金額呢
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2017-06-07
老師,匯算清繳交的企業(yè)所得稅我已經(jīng)按此做的分錄 借方:利潤分配-未分配利潤 13272.73 貸方 應交稅費-企業(yè)所得稅 13272.73 借方: 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸方 銀行存款,出財務報表 資產(chǎn)負債表中未分配利潤 為631143.27 ,上年度的未分配利潤為-9974.31, 而利潤表中的凈利潤為654390.31。系統(tǒng)自動出的財務報表,我這邊是不是在系統(tǒng)自動出的利潤表中在企業(yè)所得稅這一行把13272.73輸入上,不然資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表凈利潤不相符合
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2019-06-23
企業(yè)所得稅季度申報時,季初季末資產(chǎn)總額怎么填
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2020-01-09
老師,我是分支機構(gòu),企業(yè)所得稅由總機構(gòu)分配企業(yè)所得稅過來的,如何進行信息備案,備案表如何填寫
1/1388
2019-04-15
所得稅分配表如何填才可以,一定要分配比例合計等于1才可以
1/1269
2018-04-13
老師,那個總分支機構(gòu)所得稅分配表是3項因素是填寫的總分機構(gòu)一年的總數(shù)嗎?
2/1295
2022-03-07
按總公司利潤分配來申報企業(yè)所得稅的分公司 申報表怎樣申報
1/1370
2017-10-19
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導 (1)計算華興公司應交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
企業(yè)所得稅報了,因虧損,怕稅務找上門,現(xiàn)在做稅審來得及嗎
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2019-05-20
計算匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)所得稅分配表時工資總額是填什么?
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2017-04-05
企業(yè)所得稅彌補虧損是指資產(chǎn)負債表中的未分配利潤嗎
1/2377
2018-12-20
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表彌補虧損與未分配利潤關(guān)系
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2021-04-14