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內(nèi)控制度屬于什么課程那
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2019-04-10
在執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),下列有關(guān)內(nèi)部控制存在重大缺陷時(shí)的處理的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( ?。?/span>
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2024-02-08
在執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),下列有關(guān)內(nèi)部控制存在重大缺陷時(shí)的處理的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( ?。?/span>
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2024-02-22
購(gòu)買(mǎi)勞務(wù)服務(wù)不要求編制收貨單有什么問(wèn)題 (根據(jù)采購(gòu)內(nèi)部控制和貨幣資金控制分析一下)
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2019-09-10
甲公司持有乙公司80%之表決權(quán)股,100 年中甲公司將成本$100, 000之商品以 $120, 000銷(xiāo)售給乙公司。至100 年底,該商品均未出售予外界。子公司已按成 本與淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值孰低法評(píng)價(jià),且該年度淨(jìng)利為$400, 000。 試根據(jù)~下列假設(shè)作母公司幅上及合供工作底稿上之相闕沖銷(xiāo)分錄: (1)若100 年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$110, 000。0 (2)若100 年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$90, 000。 (3)同(1)、(2),但該公司閆商品銷(xiāo)售為乙公司銷(xiāo)售給甲公司之逆流交易。
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2022-12-25
如果重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)是由舞弊導(dǎo)致的,是不是意味著內(nèi)部控制很可能已失效,控制測(cè)試也沒(méi)有必要進(jìn)行?還有沒(méi)有別的情況,是內(nèi)部控制無(wú)效的?
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2023-07-20
企業(yè)內(nèi)部控制措施包括什么?
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2022-03-25
老師你好,我是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的大四學(xué)生,正在寫(xiě)論文,題目是“云南白藥貨幣資金制度分析”。我找了很久只找到它2007年的內(nèi)部控制制度,但指導(dǎo)老師要求寫(xiě)18年或19年的最新資料,我確實(shí)找不到最新的了,想請(qǐng)教一下老師,知不知道有什么地方可以查找公司的內(nèi)部控制制度呢?或者貨幣資金制度分析可以從制度以外的方面嗎?比如財(cái)務(wù)報(bào)表等。就是不從制度來(lái)分析可以嗎?希望老師可以回答一下,謝謝了?。?/span>
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2019-04-19
該怎么控制企業(yè)的內(nèi)部成本?
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2019-04-14
小企業(yè)內(nèi)部控制原則是什么
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2022-04-08
內(nèi)部控制的概念,作用和目標(biāo)
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2022-01-25
企業(yè)內(nèi)部控制措施包括什么?
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2023-03-15
健全有效的內(nèi)部控制要求由獨(dú)立的采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)(? )。 A 編制請(qǐng)購(gòu)單 B 編制訂購(gòu)單 C 控制存貨水平以免出現(xiàn)積壓 D 檢查購(gòu)入存貨的數(shù)量、質(zhì)量
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2020-04-13
內(nèi)部牽制制度的方式是什么
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2023-03-08
同一控制下企業(yè)合并,將部分長(zhǎng)投出售給同一控制下得另一個(gè)企業(yè),仍然達(dá)到控制,形成的虧損或收益,如何記賬
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2021-03-02
請(qǐng)問(wèn)什么是強(qiáng)化內(nèi)部人控制??
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2025-03-01
4. 以下內(nèi)部控制了解的邏輯關(guān)系正確的是:()(單選) A.了解業(yè)務(wù)流程,穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) B.穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,了解業(yè)務(wù)流程,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響 C.了解業(yè)務(wù)流程,穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響 D.穿行測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行,了解業(yè)務(wù)流程,記錄識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn),記錄內(nèi)部控制缺陷,評(píng)價(jià)對(duì)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃的影響
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2024-02-29
內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)造假的關(guān)系
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2023-12-22
內(nèi)部控制中內(nèi)部環(huán)境要素內(nèi)容是什么?
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2023-04-10
有沒(méi)有公司內(nèi)部制度范本,還有財(cái)務(wù)制度范,新來(lái)的公司,老板叫制定這兩個(gè)制度,
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2019-04-08