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為什么本月上繳本月的應交增值稅要借記"應交稅費-應交增值稅(已交稅金)"
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2015-12-07
#提問#應交稅費__應交增值稅(已交稅金)咋用
6/773
2021-10-05
老師,你好。應交稅費-應交增值稅里的已交稅金和未交增值稅的區(qū)別,當月交的是計入到已交稅金里,交上個月是計入到未交增值稅里是嗎?實操課程里面模具操作第33題交上月的借記已交稅金,我不明白了。
1/650
2016-07-04
增值稅月底沒有轉入未交增值稅,通過應交稅費應交增值稅已交稅金可以嗎
1/876
2018-08-10
老師您好,請問一下,如果當月多交的增值稅額,應該記入 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應交稅費-未交增值稅的貸方?
1/895
2019-08-21
10月份交9月份的增值稅,是應交稅費-應交增值稅-已交稅金,對嗎?
1/756
2018-10-09
老師你好,13年1月繳納12年度的增值稅時,借方是應交稅費-應交增值稅-已交稅金,為什么不是應交稅費-未交增值稅呢
1/505
2015-10-05
請問“應交稅費—應交增值稅—已交稅金”在本月繳納本月增值稅后,其余額還需要結轉到“應交稅費—未交增值稅”嗎?
1/1259
2019-08-06
什么時候才記入“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”? 應交稅費-應交增值稅-已交稅金”又是在什么時候使用這個科目???
1/2567
2019-04-26
企業(yè)之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
2/434
2024-03-23
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
1/329
2019-05-24
會計賬務中 增值稅這一模塊怎么處理? 已交稅金和轉出未繳增值稅不是很理解
1/572
2018-06-27
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡控件錯誤失敗,要怎么操作?
1/8691
2021-09-27
繳納上個月增值稅 應該計入 應交稅費-未交增值稅 還是 應交稅費-已交稅金?
1/1182
2018-08-25
繳納上個月增值稅 應該計入 應交稅費-未交增值稅 還是 應交稅費-已交稅金,這方面老是弄不清楚。
1/1249
2018-08-27
老師好,是這樣前任會計交增值稅一直沒有做進項.銷項結轉,有稅交就直接做借應交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個月想結轉進項.銷項,問上個月應交稅費已交稅金借方余額用由貸方結轉到應交稅費應交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結轉就在已交稅金里
1/346
2020-05-26
老師,現(xiàn)在年底還要結轉應交稅費-應交增值稅嗎,繳納上月增值稅時,是借記應交稅費-應交增值稅-已交稅金還是借記應交稅費-未交增值稅啊
1/469
2016-12-16
老師 本月繳納上月增值稅,是借應交稅費-未交增值稅,還是借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉出到已交稅金嗎
1/969
2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應交稅費-應交增值稅-已交稅金?還是應交稅費-未交增值稅?
1/919
2019-05-20
應交稅費-應交增值稅,當開票產(chǎn)生應交稅費的時候,直接計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金的貸方科目。繳納的時候,做借方。就平了。并沒有在發(fā)生的時候計入未交增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個事情,、、現(xiàn)在怎么辦呢
1/608
2018-07-19