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老師:公司要出審計報告有那些,有那些審計報告是國家規(guī)定出品企業(yè)必需要出的?
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2020-04-28
出口退稅重新預審怎麼做,之前那個未審核完成,上傳之後顯示申報不能受理因為該企業(yè)的其他免抵退申報未審核完成
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2017-09-11
審計風險不用考慮財務報表層次的嗎?
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2022-04-03
你好,請問:1.出口的貨物沒有報關(guān),但要開票,是不是沒有報關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報關(guān),直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當是內(nèi)銷就不能免稅了?
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2021-10-15
審計項目小組出具審計報告的同時還可以提供內(nèi)部控制審核報告嗎
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2019-11-09
請問由于未在規(guī)定期限內(nèi)收匯的出口業(yè)務轉(zhuǎn)免稅申報,進項稅是否需要轉(zhuǎn)出
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2019-06-27
民間申計撰寫的內(nèi)部控制審計報告有什么內(nèi)容,
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2023-10-12
單位內(nèi)部控制報告怎樣編制呢?
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2019-02-25
"下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( ?。?。 A.內(nèi)部控制的目標是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計包括財務報告內(nèi)部控制審計和非財務報告內(nèi)部控制審計 C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內(nèi)部控制"
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2023-03-07
老師,能幫忙解答一下①帶強調(diào)事項段的無保留意見內(nèi)部控制審計報告②否定意見內(nèi)部控制審計報告③無法表示意見內(nèi)部控制審計報告 的各個出具條件嗎?
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2020-12-10
什么是財務報告內(nèi)部控制
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2023-02-20
內(nèi)部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計 為什么
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2024-01-27
簡述財務報告內(nèi)部控制的方法
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2024-12-03
(1)被審計單位乙公司的財務報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財務報告內(nèi)部控制仍有一項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意。 做法恰當嗎為什么
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2022-10-19
x公司要求abc會計師事務所出具審計報告的同時,提供內(nèi)部控制審核報告,進行獨立性判斷
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2021-07-16
財務報告內(nèi)部控制的有效性包括
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2023-02-20
A注冊會計師擔任多家上市公司內(nèi)部控制審計項目的項目質(zhì)量復核人,遇到以下與內(nèi)部控制審計報告相關(guān)的事項: (1)對甲公司內(nèi)部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內(nèi)部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內(nèi)部控制審計報告。 答案是不恰當,企業(yè)內(nèi)部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段。 想問下為什么在強調(diào)事項段,強調(diào)事項段是干嘛的
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2023-08-20
判斷 只有完成項目質(zhì)量控制復核,才能簽署業(yè)務報告。然而,項目質(zhì)量控制復核形成的工作底稿可以在報告日后完成。()
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2022-04-09
下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是( ?。? A.企業(yè)內(nèi)部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內(nèi)部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內(nèi)部控制審計嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計 C.企業(yè)內(nèi)部控制審計中無需關(guān)注非財務報告內(nèi)部控制 D.注冊會計師對特定基準日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17
哪里可以查到上市公司內(nèi)部控制的薄弱情況?寫文章要用到內(nèi)部控制薄弱的案例來分析,可是網(wǎng)上找的內(nèi)控自評報告里頭只有內(nèi)部控制完善的方面
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2017-04-10