業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額怎么填

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰,實(shí)際匯算清繳時(shí),在《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中稅收金額按上述規(guī)定的較小金額填報(bào)。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入什么會計(jì)科目 問
企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),根據(jù)收到的發(fā)票數(shù)額和部門進(jìn)行賬務(wù)處理。業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi)的范疇,增值稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。應(yīng)該直接取得增值稅普通發(fā)票,否則就要先認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 會計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi), 貸:銀行存款等。 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么 問
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第四十三條規(guī)定:"企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。"注意:這里的營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。 答
招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么 問
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%,哪個(gè)小按哪個(gè)。 答
企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)占收入的比例是多少 問
企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)占收入的比例本身是沒有規(guī)定的,企業(yè)按實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)的金額進(jìn)行入賬即可,不過業(yè)務(wù)招待費(fèi)本身在企業(yè)所得稅稅前扣除是有限制的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個(gè)金額小按哪個(gè)金額來扣除。 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)會計(jì)分錄是什么 問
企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),根據(jù)收到的發(fā)票數(shù)額和部門進(jìn)行賬務(wù)處理。業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi)的范疇,增值稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。應(yīng)該直接取得增值稅普通發(fā)票,否則就要先認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi), 貸:銀行存款等。 答

業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額和稅收金額分別怎么填?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)只包括費(fèi)用明細(xì)內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),賬載金額,是指你做的帳上的金額,稅收金額是指稅務(wù)規(guī)定的金額,假如你的帳上請客送禮的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50000元,那賬載金額就是50000元,稅收金額就是50000的60%填30000元,就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得稅金額20000元。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算呢 業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是1649.00 稅收金額怎么算呢
答: 招待費(fèi)發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個(gè)低扣哪個(gè)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我的銷售收入是327722業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)1651匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額和稅收金額怎么填寫,謝謝
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額=1651,稅收金額=990.6,納稅調(diào)增=1651—990.6
- 免費(fèi)提問
- 極速解答
- 緊急催問

