
老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 請問,社保、醫(yī)保也應(yīng)通過借:管理費用-社保 管理費用-醫(yī)保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 計提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了
老師,我平時計提社保借管理費用-社保 管理費用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-社保應(yīng)付職工薪酬-公積金,計提工資就借管理費用-工資貸職工薪酬-工資,發(fā)放工資就借應(yīng)付職工薪酬-工資貸庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款-個人繳納部分,這樣對吧?
答: 您好,這樣也是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提:借:管理費用-工資19960,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資:19960.借:管理費用_社保費(單位部分)8870.4,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費:8870.4 借:管理費用-公積金(單位部分)2393 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金2393
答: 是的,是這 樣計提的


宋生老師 解答
2025-01-02 16:47