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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-04-19 08:08

你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提

廖敏 追問

2020-04-19 08:09

計提
借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)

發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款

繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

廖敏 追問

2020-04-19 08:10

正確的是這樣的是吧

廖敏 追問

2020-04-19 08:10

我以前都是按第一種做的,可以從4月開始改嗎?以前的不改了

徐阿富老師 解答

2020-04-19 08:25

你好,對,下面這個完全正確,可以從4月改過來

廖敏 追問

2020-04-19 08:46

借:管理費用~管理人員職工薪酬(工資+社保公司)
其他應收款~社保個人
貸:應付職工薪酬~工資
應付職工薪酬~社保(個人+公司的)


這樣的分錄少做了費用,也可以從4月開始改嗎?
(因為學堂的老師有的讓我把1-3月的都改了,以前年度不改,所以想著多問幾個老師)

徐阿富老師 解答

2020-04-19 08:59

你好,1-3月可以改,也可以不改,這個影響不大的,可以根據(jù)自己實際決定。但是后面要改了

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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