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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-22 19:43

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 
            2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000

1046191878 追問

2019-02-22 20:11

我18年預提了18年12月未付勞務派遣工資:借:主營業(yè)務成本   3500   貸:應付職工薪酬  3500   借:應付職工薪酬  3500   貸:應付賬款 :3500   19年付款時  借:應付賬款  3000    貸  銀行存款  3000  ,多提500  借:以前年度損益調(diào)整 -500   貸:應付職工薪酬 -500  借:應付職工薪酬 -500   貸:應付賬款  -500?

莊老師 解答

2019-02-22 20:12

你好,是的,是這樣結轉的

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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