
月末增值稅的賬務(wù)處理,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,內(nèi)賬
答: 不需要的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理和計(jì)提附加稅賬務(wù)處理
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該是什么
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
月末都應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理呢,我看到有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),但是我們公司從來(lái)沒(méi)有做過(guò),有什么影響嗎?
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票的賬務(wù)處理,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)抵減扣除的計(jì)提的賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的賬務(wù)處理,以及次月繳納時(shí)的賬務(wù)處理
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)抵減扣除的計(jì)提的賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的賬務(wù)處理,以及次月繳納時(shí)的賬務(wù)處理
老師您好,建筑企業(yè)異地預(yù)繳增值稅,那增值稅附加需要計(jì)提嗎,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理怎么做


陽(yáng)光 追問(wèn)
2018-06-04 10:54
張艷老師 解答
2018-06-04 10:55
陽(yáng)光 追問(wèn)
2018-06-04 11:12
張艷老師 解答
2018-06-04 11:13
陽(yáng)光 追問(wèn)
2018-06-04 13:20
張艷老師 解答
2018-06-04 14:13