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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-01-07 09:34

增值稅稅負 = (當期應納增值稅 + 免抵稅額)÷ 當期應稅銷售收入× 100%

無私的長頸鹿 追問

2025-01-07 09:40

老師   我沒有明白是什么意思

暖暖老師 解答

2025-01-07 09:40

括號里是加號,不顯示,你那里不懂

無私的長頸鹿 追問

2025-01-07 09:54

免抵稅額是哪部分呢

暖暖老師 解答

2025-01-07 09:56

不能退稅的部分啊,應退未退的額部分

無私的長頸鹿 追問

2025-01-07 10:14

老師  那我們是    13%    退稅率也是13%   就沒有免抵稅額這部分了吧

暖暖老師 解答

2025-01-07 10:17

有的,進項稅小于理論計算數字

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相關問題討論
你好,這個是規(guī)定,不是虧大或者賺的問題
2016-08-17 20:31:18
增值稅稅負 = (當期應納增值稅 + 免抵稅額)÷ 當期應稅銷售收入× 100%
2025-01-07 09:34:19
同學您好,外貿企業(yè),您用于內銷的核和外銷的需要嚴格區(qū)分,您可以用于外銷的稅額專門設置一個科目應交稅費——出口產品稅金,然后下面設置進項稅額,出口退稅和進項稅額轉出這幾個明細科目
2021-07-28 05:15:09
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%?
2025-01-07 10:27:58
企業(yè)能做出口退稅,也是可以做內銷業(yè)務的
2020-08-12 11:50:50
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