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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-01-07 09:34

增值稅稅負(fù) = (當(dāng)期應(yīng)納增值稅 + 免抵稅額)÷ 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入× 100%

無私的長(zhǎng)頸鹿 追問

2025-01-07 09:40

老師   我沒有明白是什么意思

暖暖老師 解答

2025-01-07 09:40

括號(hào)里是加號(hào),不顯示,你那里不懂

無私的長(zhǎng)頸鹿 追問

2025-01-07 09:54

免抵稅額是哪部分呢

暖暖老師 解答

2025-01-07 09:56

不能退稅的部分啊,應(yīng)退未退的額部分

無私的長(zhǎng)頸鹿 追問

2025-01-07 10:14

老師  那我們是    13%    退稅率也是13%   就沒有免抵稅額這部分了吧

暖暖老師 解答

2025-01-07 10:17

有的,進(jìn)項(xiàng)稅小于理論計(jì)算數(shù)字

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)是規(guī)定,不是虧大或者賺的問題
2016-08-17 20:31:18
增值稅稅負(fù) = (當(dāng)期應(yīng)納增值稅 + 免抵稅額)÷ 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入× 100%
2025-01-07 09:34:19
同學(xué)您好,外貿(mào)企業(yè),您用于內(nèi)銷的核和外銷的需要嚴(yán)格區(qū)分,您可以用于外銷的稅額專門設(shè)置一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)——出口產(chǎn)品稅金,然后下面設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額,出口退稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這幾個(gè)明細(xì)科目
2021-07-28 05:15:09
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%?
2025-01-07 10:27:58
按照出口的來做就行了,做出口的分錄
2019-12-24 13:20:23
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