
年末,是不是要把預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款合并相同的單位呀?
答: 你好,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同一個(gè)明細(xì)的,最好是做相應(yīng)的抵消處理。
應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款,可以合并到預(yù)付賬款使用嗎
答: 可以合并使用。如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款預(yù)付賬款怎么合并呀
答: 你好,是應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款(應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)有同一個(gè)明細(xì)科目,需要抵消的意思嗎?

