請問我暫估管理費(fèi)用 是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負(fù)數(shù) 還是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款 哪一種好一點(diǎn),有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
半度咖啡
于2025-01-11 19:59 發(fā)布 ??299次瀏覽
- 送心意
張瑞雪老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2025-01-11 20:02
你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費(fèi)用如果金額沒變化,是沒影響的。
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你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費(fèi)用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08

借銀行存款1000,
應(yīng)付賬款5000
貸,利潤分配未分配利潤。
2022-04-06 10:38:16

學(xué)員您好,多出的10000要做以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 10000
預(yù)提費(fèi)用 30000
貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55

你好同學(xué)這些錢是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學(xué),歸還就是相反的分錄同學(xué)
2021-01-08 13:25:56

你好,
如果您是付款方,這個分?jǐn)?shù)可以,
2020-09-18 11:03:22
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