
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負(fù)數(shù) 還是借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款哪一種好一點,有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
答: 你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
老師您好,是這樣的,去年公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),我做的分錄是借:管理費用6000 貸:應(yīng)付賬款 6000但是今年對方把發(fā)票拿回去紅沖了,又重新給我們開了一張5000的票,同時退款1000元給我們,這個賬我應(yīng)該怎么調(diào)呢
答: 借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們訂了一卡通,用于學(xué)生超市、食堂吃飯用,卡到時借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-聯(lián)通 后又收到學(xué)生的卡費 借:銀行 貸方寫什么分錄,這些卡到時學(xué)生畢業(yè)后全部收回,錢收上后也都付給聯(lián)通公司了,求指教會計分錄
答: 你好同學(xué)這些錢是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學(xué),歸還就是相反的分錄同學(xué)
老師,2021年計提的發(fā)票,23年才回來怎么處理呀?當(dāng)時也沒有調(diào)增,賬務(wù)上怎么處理?。慨?dāng)時計提的是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
22年暫估的成本,23年怎么沖回呀比如22年的分錄借:管理費用-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估那23年怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢


雅蔓 追問
2021-01-08 13:34
何江何老師 解答
2021-01-08 13:42