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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-04 21:03

您好,需要的,一般情況下,根據(jù)差額,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款?;蛘呷~紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,再把差額轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本處理。

煙花雨 追問

2018-06-04 21:23

老師我把暫估的全部沖紅,再按發(fā)票從新做賬,把差額借記庫存商品,貸記主營業(yè)務(wù)成本嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-06-04 21:26

您好,也可以的。

煙花雨 追問

2018-06-04 21:29

老師這涉及到利潤的調(diào)整,怎么不經(jīng)過以前年度損益調(diào)整呢?而是直接沖減當(dāng)期成本?<br><br>

王雁鳴老師 解答

2018-06-04 21:30

您好,因?yàn)橐话闱闆r下,這個金額不大,簡化起見,直接做調(diào)整成本處理,不再調(diào)整以前年度損益了。

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您好,需要的,一般情況下,根據(jù)差額,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款。或者全額紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,再把差額轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本處理。
2018-06-04 21:03:58
如果金額不大,調(diào)整在當(dāng)期。將原分錄紅沖,按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄
2018-10-11 14:00:07
你好,匯算清繳調(diào)增了,賬上還有暫估的分錄是不
2019-12-02 13:32:50
你好; 你這個暫估是有金額差異嗎 ?? ? 你這個單子 要看你本身實(shí)際應(yīng)該多少成本; 你暫估了多少;去沖還是補(bǔ)做成本的??
2023-04-04 15:50:50
暫估沖回方式為差額調(diào)整
2023-04-04 16:16:36
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