
2017年12月份有兩張進項發(fā)票是無效發(fā)票,專管員在今年5月份查到,我們公司已經(jīng)補交了增值稅及滯納金,專管員說做進項稅額轉(zhuǎn)出。 增值稅進項稅額是41038.3元,購進時的成本是241401.7元, 今年5月份我在編制憑證的時候怎么做會計分錄
答: 借:庫存商品 41038.3 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅進項發(fā)票已經(jīng)認證,本月沖紅并開具正確的專票,問進項稅額轉(zhuǎn)出時會計分錄,
答: 借應付賬款,貸應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)庫存商品


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2018-06-05 10:47
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2018-06-05 10:49
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2018-06-07 17:04
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2018-06-07 17:08