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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-06 15:57

你好,是購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅?
城建稅。教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加是有繳納增值稅,消費(fèi)稅的情況下就需要繳納的

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2018-06-06 16:04

購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅   我看依據(jù)的都是17%的不含稅銷(xiāo)售額,沒(méi)算上6%的不含稅銷(xiāo)售額   所以,標(biāo)準(zhǔn)是 什么?  
 城建稅。教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加是有繳納增值稅,消費(fèi)稅的情況下就需要繳納的     是在月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)的且交增值稅的情況下才交的吧?

鄒老師 解答

2018-06-06 16:05

你好,是合同金額*萬(wàn)分之三
沒(méi)有合同按實(shí)際購(gòu)銷(xiāo)含稅金額**萬(wàn)分之三
月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn),可以免征 教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
城建稅不免征

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2018-06-06 16:12

你是說(shuō)我們做的賬是不對(duì)的?應(yīng)該是含稅金額*萬(wàn)分之三 ?并且應(yīng)該也包括6%的部分作為計(jì)稅依據(jù)?      城建稅不免征是什么意思?意思是月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn)也要交?如果不交增值稅就不用交了吧?

鄒老師 解答

2018-06-06 16:17

你好,沒(méi)有看到你賬務(wù)是如何處理的 
購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是含稅金額萬(wàn)分之3
6%的是不作為購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅計(jì)稅依據(jù)的
就是如果有增值稅,并且收入低于10萬(wàn),可以免征 教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加   但是城建稅不免征
增值稅免征了三個(gè)附加稅都是免征的

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2018-06-06 17:11

6%的開(kāi)的內(nèi)容是技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)之類(lèi)的,6%的也有合同,為什么不作為購(gòu)銷(xiāo)合同?就是凡是…6%的都不用交印花稅?

鄒老師 解答

2018-06-06 17:12

你好,因?yàn)?%的可能是技術(shù)服務(wù)合同,而不是購(gòu)銷(xiāo)合同的計(jì)稅依據(jù) 
不是說(shuō)6%就不需要繳納印花稅,而不是按購(gòu)銷(xiāo)合同繳納,可能是技術(shù)合同印花稅

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2018-06-06 17:15

我看她做的賬,也沒(méi)有列出技術(shù)合同印花稅,只列了購(gòu)銷(xiāo)合同,按17%的,所以規(guī)范的到底怎樣?

鄒老師 解答

2018-06-06 17:16

你好,有合同的按合同計(jì)算,沒(méi)有合同按相應(yīng)印花稅計(jì)稅依據(jù)統(tǒng)計(jì),分別填寫(xiě)申報(bào)

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2018-06-07 09:29

6%的我們也有合同啊,她沒(méi)算6%的部分,是不是錯(cuò)了?

鄒老師 解答

2018-06-07 09:31

你好,6%的可能不屬于印花稅征收范圍的

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2018-06-07 11:34

不是說(shuō)6%就不需要繳納印花稅,而不是按購(gòu)銷(xiāo)合同繳納,可能是技術(shù)合同印花稅

2018-06-06,17:12:17   這是您前面說(shuō)的

鄒老師 解答

2018-06-07 11:35

你好,我只是說(shuō)可能是技術(shù)合同印花稅,比如簽訂的技術(shù)服務(wù)合同就需要征收
如果屬于代理記賬服務(wù)費(fèi),這個(gè)就不屬于印花稅的合同范圍,不需要征收印花稅的

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不用填的啊 。
2018-06-06 15:23:06
單位繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
2022-04-01 09:59:30
你好,建議你直接打12366咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局哈。
2019-10-16 11:30:41
你好,是購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅? 城建稅。教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加是有繳納增值稅,消費(fèi)稅的情況下就需要繳納的
2018-06-06 15:57:46
你好,你是應(yīng)該在10月份做計(jì)提,11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
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