老師,上次說(shuō)的,就是對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票,有幾張作廢 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開(kāi)具的金額是43950.04,合同單價(jià)能開(kāi)4 問(wèn)
能,合同單價(jià)能開(kāi)4395嗎,數(shù)量是10套 答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復(fù) 問(wèn)
你好,這個(gè)你要找工商局,正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問(wèn)
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬,那么折 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的話,是會(huì)要求調(diào)整的。 答

我們5月月底認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在6月份才發(fā)現(xiàn)票開(kāi)錯(cuò)了,銷售方讓我們退回去,這種情況能退回去嗎?這個(gè)對(duì)我們有什么影響嗎?
答: 你好,需要對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們3月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們還沒(méi)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在銷售退回了,銷售方要求我們開(kāi)紅字信息表給他們,這樣我們能開(kāi)嗎?開(kāi)的話對(duì)我們有沒(méi)有影響呢?
答: 你好 ;? ? 你們沒(méi)有認(rèn)證; 退原發(fā)票給對(duì)方 ;然后對(duì)方自己 開(kāi)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票紅沖? ?


kj_4VXKJSIPvS1I 追問(wèn)
2018-06-07 15:56
鄒老師 解答
2018-06-07 15:57
kj_4VXKJSIPvS1I 追問(wèn)
2018-06-07 16:14
鄒老師 解答
2018-06-07 16:15