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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-08 12:20

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))  借應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))

塔寶 追問

2018-06-08 12:27

我沒有多繳啊,就是留抵到下個(gè)月抵掉,這樣也是這么處理嗎?那下個(gè)月要怎么做呢,要沖回去嗎

徐阿富老師 解答

2018-06-08 12:27

你好,這個(gè)是科目這樣設(shè)置的,沒有說你多交。

塔寶 追問

2018-06-08 12:32

那下個(gè)月如果交的數(shù)超出這個(gè)負(fù)數(shù)的時(shí)候,我要怎么處理?這一個(gè)要體現(xiàn)出來嗎

徐阿富老師 解答

2018-06-08 12:35

你好,上面的接下去還有,借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅,注意這個(gè)是2級(jí)科目)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出多交增值稅),下個(gè)月的也是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅,注意這個(gè)是2級(jí)科目)這里的,這樣不是互相抵消了嗎?對(duì)不?

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你好,上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)在哪個(gè)科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒有認(rèn)證的話 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
你上期那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有就一起做借銷項(xiàng)稅額70 轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸進(jìn)項(xiàng)稅額100
2019-09-02 17:08:16
下月不會(huì)賬務(wù)處理,下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務(wù)處理可以是: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這樣就是將留抵稅額轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”這個(gè)科目,產(chǎn)生借方余額,就是留抵稅額,最后在下月抵減需要交的增值稅
2019-07-07 09:47:03
您好,生實(shí)際什么業(yè)務(wù)發(fā)生的
2019-03-15 21:43:05
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