老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

收到商業(yè)承兌匯票及轉(zhuǎn)出商業(yè)承兌匯票怎么做分錄
答: 你好 收到商業(yè)承兌匯票,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款等科目 轉(zhuǎn)出商業(yè)承兌匯票,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)
我收到某公司一張電子承兌匯票20萬(wàn),怎么做分錄?我又把這個(gè)電子承兌匯票轉(zhuǎn)出去給其他公司?分錄怎么做?
答: 你好,收到,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款(給你票的單位) 付給別人:借:應(yīng)付賬款(你給對(duì)方票的單位) 貸:應(yīng)收票據(jù)。 如果對(duì)我的回答還滿意,請(qǐng)對(duì)我進(jìn)行五星評(píng)價(jià),謝謝。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開出承兌匯票怎么入賬?分錄是什么? 收到別的公司轉(zhuǎn)手的承兌匯票怎么入賬?分錄怎么做?
答: 你好,開出承兌匯票 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付票據(jù) 收到別的公司轉(zhuǎn)手的承兌匯票 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;應(yīng)收賬款

