
老師,請(qǐng)問高新企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減怎么抵減,比如我們進(jìn)項(xiàng)稅額總歸100萬(wàn),外銷收入200萬(wàn),內(nèi)銷收入1000萬(wàn),那本月我們能加計(jì)抵減能減多少
答: 高新技術(shù)企業(yè)中的先進(jìn)制造業(yè)一般納稅人可以享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%的優(yōu)惠政策
老師,高新企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么寫的
答: 您好 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額%2B當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在國(guó)家有一個(gè)政策,就是高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,加計(jì)抵減的賬務(wù)處理是怎么處理呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸營(yíng)業(yè)外收入


菇?jīng)霆? 追問
2025-03-04 14:06
宋生老師 解答
2025-03-04 14:09