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送心意

Fenny老師

職稱注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2025-03-05 14:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是對的。
進項稅額轉(zhuǎn)出50結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)成本費用科目
借:管理費用等50
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50

蒲公英 追問

2025-03-05 15:24

老師你說的這個分錄我也做了,我想問的是月末貸方有進項稅額轉(zhuǎn)出的余額,用用不轉(zhuǎn)了的,需不需要從借方轉(zhuǎn)出

Fenny老師 解答

2025-03-05 15:29

也是轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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