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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-10-29 16:45

你好!沒有規(guī)定要結轉進項稅
只要轉差額就好了。

小 米 高 翔 追問

2020-10-30 08:51

老師 OK 那就是 將 銷項-進項+進項轉出-上期留底 后的 差額 結轉到 借:應交增值稅-應交稅費(轉出未交增值稅)貸:應交增值稅-未交增值稅

宋生老師 解答

2020-10-30 09:29

您好!是的。就是這樣做的

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,進項稅額轉出是認證后的不能抵扣的轉出,轉出未交增值稅是增值稅結轉。年末結轉一次就行,不需要按月結轉。
2019-06-11 17:05:25
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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