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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-10-29 16:45

你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅
只要轉(zhuǎn)差額就好了。

小 米 高 翔 追問

2020-10-30 08:51

老師 OK 那就是 將 銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上期留底 后的 差額 結(jié)轉(zhuǎn)到 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅

宋生老師 解答

2020-10-30 09:29

您好!是的。就是這樣做的

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的
2017-09-04 22:00:33
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