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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-03-18 13:09

你好,你的會計(jì)分錄是對的,沒問題

融智財(cái)稅 追問

2025-03-18 13:11

個(gè)人部分未入到業(yè)務(wù)活動費(fèi)用里,開的發(fā)票后附就可以對吧

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:12

是的,就是這樣操作的

融智財(cái)稅 追問

2025-03-18 13:14

向政府單位實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,電費(fèi)發(fā)票多,支付款少,是按支付金額入業(yè)務(wù)活動費(fèi)中嗎

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:16

是的,我們支付多少按照多少入業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)

融智財(cái)稅 追問

2025-03-18 13:29

比如發(fā)票是300,支付100;借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用  100  貸:銀行存款  100     不用掛應(yīng)付賬款嗎?

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:29

那些將來不需要付款的話就不需要掛,如果需要付款就得掛

融智財(cái)稅 追問

2025-03-18 13:35

那要是支付多,發(fā)票少,怎么記業(yè)務(wù)活動費(fèi)用

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:37

借業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)
貸銀行存款
應(yīng)付賬款

融智財(cái)稅 追問

2025-03-18 13:39

比如銀行支付300,發(fā)票收到200

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:41

借業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)300
貸銀行存款200
其他應(yīng)付賬款100

融智財(cái)稅 追問

2025-03-18 13:43

發(fā)票只收到200,銀行支付是300,缺了100的發(fā)票,是掛預(yù)付?

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:44

掛預(yù)付也可以,你問對方要發(fā)票啊

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相關(guān)問題討論
你好,你的會計(jì)分錄是對的,沒問題
2025-03-18 13:09:20
同學(xué) 你好 可以這樣做
2018-11-27 15:32:12
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費(fèi)用等 貸:銀行 2.借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-法人 ( 這時(shí)就不給法人錢了,因?yàn)樗€欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應(yīng)該收回來的是其他應(yīng)收,墊付費(fèi)一般是其他應(yīng)付
2024-01-31 16:16:25
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